88B40770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        53,935│        50,119│         3,816│本科目上年度法定預算數51,189千元,除配
  │  │  │  │計處          │              │              │              │合審計部台灣省台南縣審計室成立,移撥職
  │  │  │  │              │              │              │              │員一人,由「一般行政」科目移出26千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │「財物審計」科目移出 1,043千元,「其他
  │  │  │  │              │              │              │              │設備」科目移出 1千元,列入審計部台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │審計處及所屬「一般行政」、「財物審計」
  │  │  │  │              │              │              │              │、「其他設備」科目項下外,淨計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度預算數。
  │  │  │  │  3707700000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        53,935│        50,119│         3,816│
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,308│        18,417│         2,891│1.本年度預算數21,308千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,055千元,業務費 2,335千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,旅運費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,055千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事費11千元,伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    等人事費 2,902千元,計淨增 2.891千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,837千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業系統之運轉經費 416千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        32,055│        30,527│         1,528│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        15,236│        13,963│         1,273│1.本科目上年度預算數13,963千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「公營事業及基金審計」移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 612千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,236千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,635千元,業務費 189千元,旅運費 412
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,635千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 601千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         4,103│         3,864│           239│1.本年度預算數 4,103千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,844千元,業務費67千元,旅運費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,844千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 259千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         5,415│         5,746│          -331│1.本科目上年度預算數 5,746千元,配合科
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  目調整,移出人事費 612千元至「普通公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務審計」,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,415千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,164千元,業務費49千元,旅運費 202千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,164千元,伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         5,298│         5,022│           276│1.本年度預算數 5,298千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,855千元,業務費87千元,旅運費 356千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,298千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 443千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,340│         1,269│            71│1.本年度預算數 1,340千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,284千元,業務費10千元,旅運費46千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,284千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費56千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            40│            40│             0│本年度預算數40千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           623│           623│             0│本年度預算數 623千元,與上年度同。
  │  │  │  │報告          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           446│         1,049│          -603│
  │  │  │  │  3707709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           603│          -603│上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 603千元,如數減列。
  │  │  │  │  3707709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           446│           446│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置事務設備經費46千元、電腦設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   400千元,合共 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置事務設備經及電腦設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 446千元,如數減列。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────