88B40790.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        35,905│        34,777│         1,128│本科目上年度法定預算數37,156千元,除配
  │  │  │  │計處          │              │              │              │合審計部台灣省宜蘭縣審計室成立,移撥(
  │  │  │  │              │              │              │              │出)職員三人,由「一般行政」科目移出 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,569千元,「公營及公有事業審計」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │出 807千元,「其他設備」科目移出 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,列入審計部台灣省審計處及所屬「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」、「審計業務」、「其他設備」科目項
  │  │  │  │              │              │              │              │下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3707900000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        35,905│        34,777│         1,128│
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,472│        16,189│         1,283│1.本年度預算數17,472千元,包括人事費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,784千元,業務費 3,041千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,旅運費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,784千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,393千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列遷駐金門辦公一次性搬遷費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元、增加遷駐金門辦公房屋及職務
  │  │  │  │              │              │              │              │    宿舍整修費 840千元,計淨增 458千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統工作維持費 295千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        17,356│        16,595│           761│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         5,151│         4,901│           250│1.本年度預算數 5,151千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,694千元,業務費 245千元,旅運費 212
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,694千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 457千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,598│         3,451│           147│1.本年度預算數 3,598千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,303千元,業務費 195千元,旅運費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,303千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 295千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         4,008│         3,821│           187│1.本年度預算數 4,008千元,包括人事費 3
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  ,755千元,業務費 120千元,旅運費 133
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,755千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 253千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         3,890│         3,713│           177│1.本年度預算數 3,890千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,682千元,業務費68千元,旅運費 140千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,682千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 208千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            38│            38│             0│1.本年度預算數38千元,包括人事費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 8千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費22千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            13│            13│             0│本年度預算數13千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           658│           658│             0│1.本年度預算數 658千元,包括人事費 400
  │  │  │  │告            │              │              │              │  千元,業務費 225千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核及報告工作經費 258千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           967│         1,883│          -916│
  │  │  │  │  3707909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           527│           603│           -76│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汏換小型客貨車 1輛,經費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汏換公務轎車 1輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3707909019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           440│         1,280│          -840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公用桌椅及職務宿舍器具設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置審計業務用電腦設備經費、購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置搬遷金門辦公用公文櫃及裝設自動電話
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費等預算業已編竣,所列 1,280千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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