88B40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008310000 │ │ │ │ │ 8│ │ │警政署保安警察│ 6,146,601│ 5,595,506│ 551,095│本科目上年度法定預算數 5,608,687千元, │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │配合移撥警政署警員 2人及營建署金門國家 │ │ │ │ │ │ │ │公園管理處警員15人,由「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移出 122千元及「保安警察業務」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │13,059千元,合共13,181千元,分別列入警 │ │ │ │ │ │ │ │政署「一般行政」及「警政業務」科目 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │50千元及營建署金門國家公園警察隊「金門 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園建設及管理」科目11,631千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808310000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 6,146,601│ 5,595,506│ 551,095│ │ │ │ │ 3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 288,834│ 268,580│ 20,254│1.本年度預算數 288,834千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143,757千元,業務費 124,626千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費17,849千元,旅運費 2,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,095千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,370千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,250千元,合共增加15,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 146,739千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列車輛養護費75千元,增列土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金、油料、設施及機儀設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,709千元,計淨增 4,634千元。 │ │ │ │ 3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 5,715,847│ 5,225,455│ 490,392│1.本年度預算數 5,715,847千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,590,286千元,業務費 111,471千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,211千元,旅運費 1,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,590,286千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 102,085千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 374,860千元,合共增加 476,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動警力及訓練經費 125,561千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列維安特勤隊訓練經費 1,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、隊員移撥職前訓練伙食費12,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及赴美考察特勤警力旅費26千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加13,447千元。 │ │ │ │ 3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 138,920│ 98,471│ 40,449│ │ │ │ │ 3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 80,000│ 7,000│ 73,000│石牌營區機動大隊營舍工程,總工程費 226 │ │ │ │ │ │ │ │,928千元,分 3年辦理,87年度已編列 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,本年度編列第 2年經費80,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增加73,000千元。 │ │ │ │ 3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 49,920│ 83,971│ -34,051│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車12輛、KTM機車 4輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置營區通訊設備等經費49,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換偵防車 8輛、勤務車 2輛、中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車11輛、大型警備車16輛、警用機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車10輛及數位按鍵電話系統等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列83,971千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,000│ 7,500│ 1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置各級隊電腦設備、辦公及訓練用設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置各項資訊設備及各項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 7,500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |