88B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 22,742,575│ 16,523,832│ 6,218,743│1.本科目上年度法定預算數16,717,301千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除配合行政院大陸委員會香港事務局之 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立,由「駐外機構業務管理」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,716千元,列入該委員會「港澳業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,另由「國際技術合作」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 177,753千元,列入行政院農業委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會「一般行政」科目項下,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,742,575千元,其中非機 │ │ │ │ │ │ │ │ 密部分16,892,342千元,另機密部分 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,233千元,其內容詳外交國防極機密歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 出政事別機關別預算表及相關參考表。 │ │ │ │ 3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 22,742,575│ 16,523,832│ 6,218,743│ │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 422,940│ 335,604│ 87,336│1.本年度預算數 422,940千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 319,357千元,業務費60,556千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,512千元,旅運費 6,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 319,357千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 100,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,675千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列約聘僱人員人事費、外交獎章 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等24,553千元,增列統籌業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費、本部辦公大樓、台北 │ │ │ │ │ │ │ │ 賓館及各宿舍水電清潔費、火災保險及 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務機器租金、油料費等 8,447千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減16,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,148千元,較上年度增列 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案及資訊處理18,189千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列軟體程式租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公大樓各項維修22,641千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 4,835千元。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │外交業務 │ 632,344│ 511,703│ 120,641│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 357,011│ 322,930│ 34,081│1.本科目係由上年度預算「外交業務管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「交際活動」科目及「電信傳遞」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設;另由「駐外機構業務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入電傳國內重要新聞輯要經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 357,011千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 282,973千元,業務費64,160千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 330千元,旅運費 9,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 282,973千元,較上年度新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增聘用人員八人人事費等34,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列約聘僱人員人事費 5,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列研究設計考核經費等 1,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 3,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交業務視察 2,895千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交際活動21,553千元,較上年度增列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電信傳遞35,235千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011023 │ │ │ │ │ │ │ 2│出國訪問 │ 113,821│ 41,970│ 71,851│1.本年度預算數 113,821千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,370千元,旅運費86,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度高層官員出國訪問經費 113,821千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列71,851千元。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 3│外交領事人員訓│ 92,407│ 84,088│ 8,319│1.本年度預算數92,407千元,包括人事費68 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,437千元,業務費22,655千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,215千元,旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,610千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,674千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人事費 352千元等20千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交領事人員語文進修52,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列中級人員出國進修經費 697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列特考及格學員 5名語文進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,772千元,計淨增 4,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交領事、行政人員講習 5,895千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練 6,142千元,較上年度增列 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列外講所房舍等維修經費 1,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理外講所內外牆粉刷維修等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 532千元如數減列。 │ │ │ │ 3911011026 │ │ │ │ │ │ │ 4│外交使節會議 │ 25,585│ 19,410│ 6,175│1.本年度預算數25,585千元,包括業務費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元及旅運費20,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度於國內舉行全球使節會議及國外舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 行區域工作會報經費計25,585千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 6,175千元。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 5│亞東關係協會 │ 23,191│ 23,060│ 131│1.本年度預算數23,191千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,775千元,業務費 3,610千元,維護費98 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,775千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,002千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列旅運費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員赴日考察及開會經費 414千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列72千元。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 6│北美事務協調委│ 20,329│ 20,245│ 84│1.本年度預算數20,329千元,包括人事費15 │ │ │ │員會 │ │ │ │ ,953千元,業務費 3,627千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,旅運費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,953千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,376千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列旅運費84千元。 │ │ │ │ 3911011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │外交人員內外互│ 181,652│ 177,473│ 4,179│1.本年度預算數 181,652千元,均屬旅運費 │ │ │ │調 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領人員內外互調經費 122,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 4,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟人員內外互調經費22,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │外賓訪華接待 │ 326,117│ 287,787│ 38,330│1.本年度預算數 326,117千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 325,442千元,維護費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外賓邀訪接待經費 314,555千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加38,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及維護費 7,712千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 3,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │駐外機構業務 │ 7,272,521│ 7,026,270│ 246,251│本科目係由上年度預算「駐外業務」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │設。 │ │ │ │ 3911011310 │ │ │ │ │ │ │ 1│駐外機構業務管│ 6,999,200│ 6,652,650│ 346,550│1.本科目係由上年度預算「駐外使領工作」 │ │ │ │理 │ │ │ │ 、「駐外經濟工作」、「駐外文化工作」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「駐外新聞工作」、「駐外觀光工作」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「駐外僑務工作」及「駐外科學工作」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。上年度預算數 6,674,366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,除配合行政院大陸委員會香港事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 局之成立,移出駐外人員 3人之相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,716千元,列入該委員會「港澳業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目外,另配合科目調整,移出電傳國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 重要新聞輯要經費 6,000千元,列入「外 │ │ │ │ │ │ │ │ 交業務管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,999,200千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,768,459千元,業務費 2,174,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費18,133千元,旅運費37,715千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,785,195千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費及人事費92,228千元及駐外單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位辦公室、館長宿舍租金、駐外人員返 │ │ │ │ │ │ │ │ 國述職經費及新增駐聖多美普林西比、 │ │ │ │ │ │ │ │ 查德大使館經費等 168,756千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 260,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,500千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費等18,407千元及新增駐委內瑞拉 │ │ │ │ │ │ │ │ 、奧地利、瑞典代表處經濟組及駐薩爾 │ │ │ │ │ │ │ │ 瓦多大使館經參處等經費 5,340千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加23,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,154千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇等經費 6,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,963千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費等22,131千元及新增駐塞內加爾 │ │ │ │ │ │ │ │ 、薩爾瓦多大使館新參處等經費21,890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加44,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持經費83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,775千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇等經費 7,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,574千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇等經費 3,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)駐外單位國慶活動經費75,185千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)聯絡與蒐集資料經費80,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3911011311 │ │ │ │ │ │ │ 2│增設及擴充駐外│ 273,321│ 373,620│ -100,299│1.本科目係由上年度預算「新增設及擴充駐 │ │ │ │機構 │ │ │ │ 外單位」科目改設。上年度預算數 329,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,配合科目調整,由「國際技術合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作」科目移入加強與友邦各項技術合作新 │ │ │ │ │ │ │ │ 興計畫準備經費43,691千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 273,321千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 147,176千元,業務費 108,325千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資17,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構及視實際需要充實駐外機構人力與擴展 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐外工作經費 273,321千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 100,299千元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際會議及交流│ 1,308,474│ 1,123,523│ 184,951│1.本科目係由上年度預算「國際會議活動及 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際交流」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,308,474千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 663,366千元,補助及捐助 645,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參與國際組織活動 595,298千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 164,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流 713,176千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列20,628千元。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │國際技術合作 │ 6,076,585│ 1,886,386│ 4,190,199│1.本科目上年度預算數 2,107,830千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出加強與友邦各項技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作新興計畫準備經費43,691千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 增設及擴充駐外機構」科目外;另移出補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助亞洲蔬菜中心、亞太糧肥中心及土地改 │ │ │ │ │ │ │ │ 革訓練所三單位經費 177,753千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政院農業委員會「一般行政」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,076,585千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210,352千元,補助及捐助 4,866,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外技術服務 1,183,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列26,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強與友邦各項技術合作 4,293,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列協助友我國家社會、 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟發展建設及提供職業、科技等各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 代訓計畫經費 3,375,046千元及加強對 │ │ │ │ │ │ │ │ 中美洲國家經貿合作方案經費 263,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 3,639,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)挹注國際合作發展基金會基金 600,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度海外會秘書處員工退休及資遣預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列75,031千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │調整駐外人員待│ 200,000│ 104,140│ 95,860│1.本年度預算數 200,000千元,均屬人事費 │ │ │ │遇準備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 104,140千元如數減列。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 9│ │國際災難人道救│ 298,000│ 295,000│ 3,000│1.本年度預算數 298,000千元,均屬補助及 │ │ │ │濟 │ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際間重大災變救助經費 288,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅外國人急難救助經費10,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 138,679│ 220,166│ -81,487│ │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 110,090│ 196,317│ -86,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本部公務車 6輛及禮車 2輛等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換駐外單位公務車69輛(使領51輛、經 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟 6輛、文化 2輛、新聞 7輛、觀光 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、科學 2輛)等經費97,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增本部購置安全保密通信等裝備 5,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 196,317千元如數減列。 │ │ │ │ 3911019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 28,589│ 23,849│ 4,740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購本部及駐外單位資訊及辦公設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費28,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備經費業已編竣,所列23,849千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交支出極機│ 5,850,233│ 4,520,750│ 1,329,483│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |