88B41101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    22,742,575│    16,523,832│     6,218,743│1.本科目上年度法定預算數16,717,301千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除配合行政院大陸委員會香港事務局之
  │  │  │  │              │              │              │              │  成立,由「駐外機構業務管理」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,716千元,列入該委員會「港澳業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目項下外,另由「國際技術合作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出 177,753千元,列入行政院農業委員
  │  │  │  │              │              │              │              │  會「一般行政」科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,742,575千元,其中非機
  │  │  │  │              │              │              │              │  密部分16,892,342千元,另機密部分 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,233千元,其內容詳外交國防極機密歲
  │  │  │  │              │              │              │              │  出政事別機關別預算表及相關參考表。
  │  │  │  │  3911010000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │    22,742,575│    16,523,832│     6,218,743│
  │  │  │  │  3911010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       422,940│       335,604│        87,336│1.本年度預算數 422,940千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   319,357千元,業務費60,556千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費36,512千元,旅運費 6,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 319,357千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 100,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費56,675千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列約聘僱人員人事費、外交獎章
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等24,553千元,增列統籌業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費、本部辦公大樓、台北
  │  │  │  │              │              │              │              │    賓館及各宿舍水電清潔費、火災保險及
  │  │  │  │              │              │              │              │    事務機器租金、油料費等 8,447千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減16,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元,較上年度增列 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案及資訊處理18,189千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列軟體程式租金 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上年度減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公大樓各項維修22,641千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 4,835千元。
  │  │  │  │  3911011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │外交業務      │       632,344│       511,703│       120,641│
  │  │  │  │  3911011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       357,011│       322,930│        34,081│1.本科目係由上年度預算「外交業務管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「交際活動」科目及「電信傳遞」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設;另由「駐外機構業務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入電傳國內重要新聞輯要經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 357,011千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   282,973千元,業務費64,160千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 330千元,旅運費 9,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 282,973千元,較上年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增聘用人員八人人事費等34,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,355千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列約聘僱人員人事費 5,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列研究設計考核經費等 1,404千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 3,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交業務視察 2,895千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)交際活動21,553千元,較上年度增列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電信傳遞35,235千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011023  │              │              │              │
  │  │  │ 2│出國訪問      │       113,821│        41,970│        71,851│1.本年度預算數 113,821千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,370千元,旅運費86,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度高層官員出國訪問經費 113,821千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列71,851千元。
  │  │  │  │  3911011025  │              │              │              │
  │  │  │ 3│外交領事人員訓│        92,407│        84,088│         8,319│1.本年度預算數92,407千元,包括人事費68
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,437千元,業務費22,655千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,215千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,610千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,674千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列人事費 352千元等20千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交領事人員語文進修52,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列中級人員出國進修經費 697
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列特考及格學員 5名語文進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,772千元,計淨增 4,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交領事、行政人員講習 5,895千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練 6,142千元,較上年度增列 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列外講所房舍等維修經費 1,136千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理外講所內外牆粉刷維修等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 532千元如數減列。
  │  │  │  │  3911011026  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外交使節會議  │        25,585│        19,410│         6,175│1.本年度預算數25,585千元,包括業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,385千元及旅運費20,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度於國內舉行全球使節會議及國外舉
  │  │  │  │              │              │              │              │  行區域工作會報經費計25,585千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列 6,175千元。
  │  │  │  │  3911011029  │              │              │              │
  │  │  │ 5│亞東關係協會  │        23,191│        23,060│           131│1.本年度預算數23,191千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,775千元,業務費 3,610千元,維護費98
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,775千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,002千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列旅運費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員赴日考察及開會經費 414千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列72千元。
  │  │  │  │  3911011031  │              │              │              │
  │  │  │ 6│北美事務協調委│        20,329│        20,245│            84│1.本年度預算數20,329千元,包括人事費15
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  ,953千元,業務費 3,627千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,旅運費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,953千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,376千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列旅運費84千元。
  │  │  │  │  3911011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │外交人員內外互│       181,652│       177,473│         4,179│1.本年度預算數 181,652千元,均屬旅運費
  │  │  │  │調            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領人員內外互調經費 122,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 4,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟人員內外互調經費22,146千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │外賓訪華接待  │       326,117│       287,787│        38,330│1.本年度預算數 326,117千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   325,442千元,維護費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外賓邀訪接待經費 314,555千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加38,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車用油及維護費 7,712千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 3,850
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │駐外機構業務  │     7,272,521│     7,026,270│       246,251│本科目係由上年度預算「駐外業務」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │設。
  │  │  │  │  3911011310  │              │              │              │
  │  │  │ 1│駐外機構業務管│     6,999,200│     6,652,650│       346,550│1.本科目係由上年度預算「駐外使領工作」
  │  │  │  │理            │              │              │              │  、「駐外經濟工作」、「駐外文化工作」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「駐外新聞工作」、「駐外觀光工作」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「駐外僑務工作」及「駐外科學工作」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。上年度預算數 6,674,366
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,除配合行政院大陸委員會香港事務
  │  │  │  │              │              │              │              │  局之成立,移出駐外人員 3人之相關經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,716千元,列入該委員會「港澳業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目外,另配合科目調整,移出電傳國內
  │  │  │  │              │              │              │              │  重要新聞輯要經費 6,000千元,列入「外
  │  │  │  │              │              │              │              │  交業務管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,999,200千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,768,459千元,業務費 2,174,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費18,133千元,旅運費37,715千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,785,195千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費及人事費92,228千元及駐外單
  │  │  │  │              │              │              │              │    位辦公室、館長宿舍租金、駐外人員返
  │  │  │  │              │              │              │              │    國述職經費及新增駐聖多美普林西比、
  │  │  │  │              │              │              │              │    查德大使館經費等 168,756千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 260,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    53,500千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費等18,407千元及新增駐委內瑞拉
  │  │  │  │              │              │              │              │    、奧地利、瑞典代表處經濟組及駐薩爾
  │  │  │  │              │              │              │              │    瓦多大使館經參處等經費 5,340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加23,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,154千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇等經費 6,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,963千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費等22,131千元及新增駐塞內加爾
  │  │  │  │              │              │              │              │    、薩爾瓦多大使館新參處等經費21,890
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加44,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持經費83
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,854千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    85,775千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇等經費 7,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,574千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇等經費 3,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)駐外單位國慶活動經費75,185千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)聯絡與蒐集資料經費80,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3911011311  │              │              │              │
  │  │  │ 2│增設及擴充駐外│       273,321│       373,620│      -100,299│1.本科目係由上年度預算「新增設及擴充駐
  │  │  │  │機構          │              │              │              │  外單位」科目改設。上年度預算數 329,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,配合科目調整,由「國際技術合
  │  │  │  │              │              │              │              │  作」科目移入加強與友邦各項技術合作新
  │  │  │  │              │              │              │              │  興計畫準備經費43,691千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 273,321千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   147,176千元,業務費 108,325千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資17,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外機
  │  │  │  │              │              │              │              │  構及視實際需要充實駐外機構人力與擴展
  │  │  │  │              │              │              │              │  駐外工作經費 273,321千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │  實減列 100,299千元。
  │  │  │  │  3911011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國際會議及交流│     1,308,474│     1,123,523│       184,951│1.本科目係由上年度預算「國際會議活動及
  │  │  │  │              │              │              │              │  國際交流」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,308,474千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 663,366千元,補助及捐助 645,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參與國際組織活動 595,298千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 164,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流 713,176千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列20,628千元。
  │  │  │  │  3911011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國際技術合作  │     6,076,585│     1,886,386│     4,190,199│1.本科目上年度預算數 2,107,830千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出加強與友邦各項技術
  │  │  │  │              │              │              │              │  合作新興計畫準備經費43,691千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  增設及擴充駐外機構」科目外;另移出補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助亞洲蔬菜中心、亞太糧肥中心及土地改
  │  │  │  │              │              │              │              │  革訓練所三單位經費 177,753千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政院農業委員會「一般行政」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,076,585千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,210,352千元,補助及捐助 4,866,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外技術服務 1,183,002千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列26,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強與友邦各項技術合作 4,293,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列協助友我國家社會、
  │  │  │  │              │              │              │              │    經濟發展建設及提供職業、科技等各項
  │  │  │  │              │              │              │              │    代訓計畫經費 3,375,046千元及加強對
  │  │  │  │              │              │              │              │    中美洲國家經貿合作方案經費 263,960
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 3,639,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)挹注國際合作發展基金會基金 600,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度海外會秘書處員工退休及資遣預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列75,031千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │調整駐外人員待│       200,000│       104,140│        95,860│1.本年度預算數 200,000千元,均屬人事費
  │  │  │  │遇準備        │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 104,140千元如數減列。
  │  │  │  │  3911016100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國際災難人道救│       298,000│       295,000│         3,000│1.本年度預算數 298,000千元,均屬補助及
  │  │  │  │濟            │              │              │              │  捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對國際間重大災變救助經費 288,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅外國人急難救助經費10,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3911019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│       138,679│       220,166│       -81,487│
  │  │  │  │  3911019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│       110,090│       196,317│       -86,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本部公務車 6輛及禮車 2輛等經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換駐外單位公務車69輛(使領51輛、經
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟 6輛、文化 2輛、新聞 7輛、觀光 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、科學 2輛)等經費97,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增本部購置安全保密通信等裝備 5,100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 196,317千元如數減列。
  │  │  │  │  3911019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        28,589│        23,849│         4,740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購本部及駐外單位資訊及辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費28,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備經費業已編竣,所列23,849千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3911019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(外交支出極機│     5,850,233│     4,520,750│     1,329,483│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
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