88B41701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │     9,392,711│     7,097,168│     2,295,543│
  │  │  │  │  4017010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,089,095│       534,443│       554,652│
  │  │  │  │  4017010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       295,604│       249,921│        45,683│1.本年度預算數 295,604千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   203,751千元,業務費69,202千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,361千元,旅運費16,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 185,846千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,331千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列非消耗性物品31千元,增列退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休人員年終慰問金、房屋建築修繕費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    車輛稅金、保險、油料、養護費及車資
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 5,639千元,計淨增 5,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費76,246千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列儀器及資訊設備養護費、大
  │  │  │  │              │              │              │              │    樓水電、清潔、管理等經費 281千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列處理公元二千年資訊作業系統轉換
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等19,879千元,計淨增19,598千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 8,181千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,410千元。
  │  │  │  │  4017011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政與保險│        66,322│        57,620│         8,702│1.本科目係由上年度預算「保險行政規劃督
  │  │  │  │業監理        │              │              │              │  導」科目及「保險業管理」科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數66,322千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,146千元,業務費 5,586千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,030千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險政策與法規、制度之研訂經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,較上年度減列兼職酬金 148千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險業業務監理經費 2,401千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保險業財務監理經費 1,183千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險業檢查與考核經費 2,259千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險教育宣導經費 1,374千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列強制汽車保險宣導經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017011400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政規劃督│        45,181│        39,444│         5,737│1.本年度預算數45,181千元,包括人事費41
  │  │  │  │導            │              │              │              │  ,027千元,業務費 3,420千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,563千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 690千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動採行國際關稅制度經費 1,182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進退稅、保稅業務經費 1,084千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,262千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  4017011600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │稅制研修及法令│        42,890│        37,158│         5,732│1.本科目係由上年度預算「稅制稅法研修」
  │  │  │  │研審          │              │              │              │  科目及「賦稅法令研審」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,890千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,909千元,業務費 4,876千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,622千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制稅法研究及審查經費 7,142千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列旅運費66千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘僱人員上年度調整待遇、資料蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    及委託研究等經費 1,273千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印財稅刊物 3,126千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列刊物印製費經費34千元,伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員上年度調整待遇經費等 655千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 621千元。
  │  │  │  │  4017015000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國稅委託代徵  │             -│         5,650│        -5,650│上年度委託金馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業
  │  │  │  │              │              │              │              │務預算業已編列完竣,所列 5,650千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  4017017300  │              │              │              │
  │  │ 6│  │投資事業股權移│       121,886│       133,631│       -11,745│1.本年度預算數 121,886千元,包括人事費
  │  │  │  │轉            │              │              │              │   294千元,業務費 121,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)出售交通銀行股票所需證券交易稅等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 108,179千元,較上年度減列 1,107
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增出售中國農民銀行股票所需證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅等經費 1,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增出售中國產物保險公司股票所需證
  │  │  │  │              │              │              │              │    券交易稅等經費11,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度出售三商銀股票作業預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列24,345千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       515,318│         9,125│       506,193│
  │  │  │  │  4017019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       357,557│             -│       357,557│有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本部辦公大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓土地部分價款如列數。
  │  │  │  │  4017019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       140,943│             -│       140,943│有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本部辦公大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓前棟房舍價款如列數。
  │  │  │  │  4017019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,759│         2,034│          -275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛及旅行車 1輛經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換行動電話 4具經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務轎車 1輛、公務旅行車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及小型客貨車 1輛經費等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,034千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        15,059│         7,091│         7,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)租購網路通訊設備、檔案管理設備、個
  │  │  │  │              │              │              │              │    人電腦及其週邊設備等第三年經費 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰購個人電腦、印表機、防火牆硬體設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備及因應公元二千年資訊年序錯亂相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦設備等經費 4,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增購電腦專用電源不斷電設備 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰購鋼印機、電機房降溫設備、冷氣機
  │  │  │  │              │              │              │              │    、機械式移動儲櫃及其他辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度汰換高速複印印刷機、冷氣機及
  │  │  │  │              │              │              │              │    掃描機等預算業已編竣,所列 3,389千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │  4017019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,894│         1,894│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  6117010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     4,874,810│     1,831,863│     3,042,947│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6117015600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對亞洲開發銀行│       199,790│             -│       199,790│我國認捐亞洲開發銀行「第七期亞洲開發基
  │  │  │  │亞洲開發基金捐│              │              │              │金」新台幣 399,580千元,分三年繳付,本
  │  │  │  │助            │              │              │              │年度捐助 199,790千元。
  │  │  │  │  6117016200  │              │              │              │
  │  │10│  │對中小企業信用│     2,300,000│     1,500,000│       800,000│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能
  │  │  │  │保證基金捐助  │              │              │              │力,以應其繼續協助中小企業取得融資之需
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度繼續對基金捐助 2,300,000千元。
  │  │  │  │  6117017400  │              │              │              │
  │  │11│  │公營事業民營化│       889,601│             -│       889,601│1.本年度預算數 889,601千元,均屬獎助及
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  損失。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增中國農民銀行移轉民營後原留用人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員於五年內資遣者權益補償經費 136,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增交通銀行移轉民營員工權益補償經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 752,763千元。
  │  │  │  │  6117018000  │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金      │     1,470,417│       181,250│     1,289,167│
  │  │  │  │  6117018025  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央再保險股份│       870,417│             -│       870,417│為強化中央再保險公司之邊際清償能力,提
  │  │  │  │有限公司股本  │              │              │              │高債信評等暨其國際及國內競爭力,由國庫
  │  │  │  │              │              │              │              │按持股比率增資如列數。
  │  │  │  │  6117018027  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央存款保險股│       600,000│       181,250│       418,750│為改善中央存款保險公司資本結構、提昇風
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │險負擔能力,發揮安定金融功能,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │列由國庫增資款 600,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加 418,750千元。
  │  │  │  │  6117018200  │              │              │              │
  │  │13│  │投資支出      │        15,002│       150,613│      -135,611│
  │  │  │  │  6117018221  │              │              │              │
  │  │  │ 1│亞洲開發銀行股│        15,002│        12,772│         2,230│亞洲開發銀行第四次全面增資案,我國增認
  │  │  │  │本            │              │              │              │19,270股,其 2%為實繳股份,計美金4,64
  │  │  │  │              │              │              │              │4,447.50元,其中60%由我政府出具不可轉
  │  │  │  │              │              │              │              │讓之無息本國貨幣本票存入中央銀行專戶,
  │  │  │  │              │              │              │              │俟有需要撥付時再辦理預算手續,其餘40%
  │  │  │  │              │              │              │              │以可兌換外幣分四年平均繳納,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第四期款計美金464,444.75元,折合新台幣
  │  │  │  │              │              │              │              │15,002千元,較上年度增加 2,230千元。
  │  │  │  │  6117018231  │              │              │              │
  │  │  │ 2│對中國產物保險│             -│       137,841│      -137,841│上年度以中國產物保險公司股票股利收支併
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │列轉投資預算,已編列完竣,所列 137,841
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  6617010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │     3,411,518│     4,728,248│    -1,316,730│
  │  │  │  │  6617015500  │              │              │              │
  │  │14│  │對公務人員保險│     3,411,518│     4,728,248│    -1,316,730│係撥補公務人員保險之養老給付等現金給付
  │  │  │  │現金給付補助  │              │              │              │之不敷數 3,411,518千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,316,730千元。
  │  │  │  │  6817010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │           702│           702│             0│
  │  │  │  │  6817017800  │              │              │              │
  │  │15│  │早期退休人員生│           702│           702│             0│1.本年度預算數 702千元,均屬獎助及損失
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以
  │  │  │  │              │              │              │              │    前)退休人員生活困難之年節濟助金 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休人員生活困難之年節濟助金 234千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)照護交通銀行早期(68年底以前)退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員生活困難之年節濟助金 234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  7517010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        16,586│         1,912│        14,674│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7517017600  │              │              │              │
  │  │16│  │退休撫卹給付  │        16,586│         1,912│        14,674│1.本年度預算數16,586千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休人員月退休金(含撫卹金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    年終慰問金) 1,562千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增中國農民銀行民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休人員月退休金(含撫卹金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    年終慰問金) 4,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增交通銀行銀行民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休人員月退休金(含撫卹金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    年終慰問金)10,374千元。
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