88B41710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │   205,584,081│   175,552,944│    30,031,137│
  │  │  │  │  4017100000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       153,669│       130,456│        23,213│
  │  │  │  │  4017100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,619│        37,875│         3,744│1.本年度預算數41,619千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,264千元,業務費 5,261千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,旅運費 2,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,869千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,875千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費26千元,增列車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    油料費及保險費、員工上下班車資等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,計淨增 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 3,357千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列房屋建築修繕費、旅運費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     501千元,增列分攤大樓各項費用48千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 518千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 6千元。
  │  │  │  │  4017101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │       107,522│        88,418│        19,104│
  │  │  │  │  4017101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國庫行政      │        71,486│        52,467│        19,019│1.本年度預算數71,486千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,676千元,業務費24,034千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,416千元,旅運費 1,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,652千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公庫行政管理經費 3,718千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦公室OA系統經費等 1,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫行政自動化作業經費18,159千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列旅運費13千元,增列因應
  │  │  │  │              │              │              │              │    公元二千年資訊作業系統轉換處理費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,388千元,計淨增14,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)歲入預算作業經費 1,274千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會核政府支出法案及審議財務計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,900千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方財政作業經費 796千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)菸酒管理作業經費 1,987千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017101023  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國債管理      │        36,036│        35,951│            85│1.本年度預算數36,036千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,723千元,業務費18,968千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,723千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債發行經費12,478千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列債票印製及公告費 1,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債還本付息核銷作業經費 726千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國債宣導經費 5,209千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列電視幻燈片經費等40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國債法規專案研究經費 461千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外債管理經費 439千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,158│         3,793│           365│
  │  │  │  │  4017109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           653│           860│          -207│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛及購置傳真機等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車及購置行動電話等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 860千元如數減列。
  │  │  │  │  4017109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,505│         2,933│           572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置為因應公元二千元資訊作業系統轉換
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需電腦設備等經費 3,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置區域網路用電腦設備、行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用視聽設備等預算業已編竣,所列 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元如數減列。
  │  │  │  │  4017109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  7817100000  │              │              │              │
  │  │  │  │債務還本支出  │   118,008,733│   103,878,120│    14,130,613│
  │  │  │  │  7817108700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債還本      │   118,008,733│   103,878,120│    14,130,613│1.本年度預算數 118,008,733千元,均屬債
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債還本經費 105,063,350千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列10,063,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債還本經費 161,060千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列23,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)賒借還本經費12,784,323千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 4,043,329千元。
  │  │  │  │  7917100000  │              │              │              │
  │  │  │  │債務付息支出  │    87,103,217│    71,250,068│    15,853,149│
  │  │  │  │  7917104500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國債付息      │    87,103,217│    71,250,068│    15,853,149│1.本年度預算數87,103,217千元,均屬債務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費63,697,841千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列14,697,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費42,279千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 3,739,726千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費19,623,371千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 1,155,881千元。
  │  │  │  │  8017100000  │              │              │              │
  │  │  │  │還本付息事務支│       318,462│       294,300│        24,162│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  8017104600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國債經理      │       318,462│       294,300│        24,162│1.本年度預算數 318,462千元,均屬債務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費43,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續費 274,862千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列30,562千元。
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