88B41720.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       311,892│       298,542│        13,350│
  │  │  │  │  4017200000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       311,892│       298,542│        13,350│
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,930│        41,546│         4,384│1.本年度預算數45,930千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,373千元,業務費 9,240千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,155千元,旅運費 4,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,966千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,729千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、車輛養護費等23千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列退休退職人員三節慰問金、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅金保險、油料費等 1,052千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 6,235千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列電腦儀器養護費等經費 579
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅業務      │       262,731│       253,001│         9,730│
  │  │  │  │  4017201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       169,253│       167,643│         1,610│1.本年度預算數 169,253千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   104,166千元,業務費28,710千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,377千元,獎助及損失32,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 104,166千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政經費12,518千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加業務費 465千元及國外旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │     435千元,合共增加 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費19,713
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 2,838千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 429千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費32,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減列獎勵金 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        81,733│        74,404│         7,329│1.本年度預算數81,733千元,包括人事費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,051千元,業務費 2,120千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,051千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,682千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │        11,745│        10,954│           791│1.本年度預算數11,745千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,188千元,業務費 450千元,旅運費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,188千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 791
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,496│         3,260│          -764│
  │  │  │  │  4017209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│         1,206│          -603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,893│         2,054│          -161│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置賦稅用電腦設備、行動電話機及汰購
  │  │  │  │              │              │              │              │  賦稅業務所需傳真機等經費 1,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行政業務用活動檔案櫃及賦稅
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務用電腦設備等預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,054千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           735│           735│             0│仍照上年度預算數編列。
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