88B41745.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,848,056│     1,587,452│       260,604│
  │  │  │  │  4017450000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,848,056│     1,587,452│       260,604│
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       263,466│       239,255│        24,211│1.本年度預算數 263,466千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   183,040千元,業務費59,817千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13,363千元,旅運費 7,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 164,541千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費55,657千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列房屋建築修繕費、工友 3人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    統籌業務費等 1,356千元,伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員上年度調整待遇經費、車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費、退休退職人員三節慰問金等 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,計淨增 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特別行政幕僚業務經費43,268千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列租金 1,034千元。
  │  │  │  │  4017451000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       111,650│        98,195│        13,455│1.本科目上年度預算數 102,310千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出公告送達經費 4,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「稅款徵收及處理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,650千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  91,315千元,業務費20,235千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,703千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 8,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費20,530千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     149千元及實施兩稅合一方案經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,合共增加 4,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 8,417千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017451100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       751,908│       620,768│       131,140│
  │  │  │  │  4017451120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       319,079│       276,304│        42,775│1.本年度預算數 319,079千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   294,452千元,業務費22,236千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 284,554千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等39
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費20,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 146千元及實施兩稅合一方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 3,501千元,合共增加 3,647千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017451121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        21,277│        19,617│         1,660│1.本年度預算數21,277千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,873千元,業務費 272千元,旅運費 132
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,349千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,928千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017451122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       411,552│       324,847│        86,705│1.本科目上年度預算數 320,732千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入公告送達經費 4,115千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 411,552千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   240,087千元,業務費 168,939千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 683千元,獎助及損失 1,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 232,512千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 3人之人事費 981千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列上年度調整待遇及核實增加人事費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,345千元,計淨增16,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費28,827千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元及實施兩稅合一方案經費 4,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 5,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,802千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列實施兩稅合一方案經費 610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 139,665千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列欠稅案件移送法院強制執行費
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 3,746千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017451200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        77,878│        49,968│        27,910│1.本年度預算數77,878千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,363千元,業務費 1,229千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,獎助及損失43,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,197千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 1,778千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列印製貨物稅查驗證 600千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員上年度調整待遇經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費44,786千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列證券交易稅獎勵金25,457千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017451300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       248,681│       190,298│        58,383│1.本科目係由上年度預算「違章案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「行政救濟案件處理」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 248,681千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  77,667千元,業務費 1,839千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   171千元,獎助及損失 169,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,969千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 172,745千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元及增加財務罰鍰獎勵金50,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加50,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 484千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017451400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       385,781│       323,547│        62,234│
  │  │  │  │  4017451420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       168,841│       158,703│        10,138│1.本科目上年度預算數 155,698千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「電子處理及運用」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入電腦設備耗材經費 3,005千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,841千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   121,725千元,業務費46,840千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,174千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費28,582千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列實施兩稅合一方案經費 5,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費22,686千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,399千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4017451421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       216,940│       164,844│        52,096│1.本科目上年度預算數 167,849千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出電腦設備耗材經費 3,005
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「資料管理」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 216,940千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  79,957千元,業務費 112,426千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費24,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,610千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 159,330千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列電腦設備經費等34,696千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、資訊作業平台計畫電腦設備委外
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務費、因應公元二千元年資訊作業系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統轉換處理經費及實施兩稅合一方案經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等83,819千元,計淨增49,123千元。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,119│        61,848│       -56,729│
  │  │  │  │  4017459002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        55,723│       -55,723│上年度大安稽徵所參加台北市大安區行政中
  │  │  │  │              │              │              │              │心辦公大樓興建工程,第三期配合款業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列55,723千元如數減列。
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,719│         4,197│        -1,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購轎車 5輛、公務機車 8輛及稅務問題
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦題庫語音答詢系統設備等經費 2,719
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置公務機、汽車預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 4,197千元如數減列。
  │  │  │  │  4017459019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,400│         1,928│           472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購冷氣機、飲水機、影印機及辦公桌椅
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,928千元如數減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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