88B41746.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017460000 │ │ │ │ │ 8│ │ │臺灣省北區國稅│ 1,963,447│ 1,714,490│ 248,957│ │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,963,447│ 1,714,490│ 248,957│ │ │ │ │ 4017460100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 421,080│ 358,147│ 62,933│1.本年度預算數 421,080千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 218,927千元,業務費 162,556千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9,639千元,旅運費29,958千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 209,047千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費70,166千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、辦公器具養護費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及員工上下班車票費等10,271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增10,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務 141,867千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列分局、稽徵所搬遷及管理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,232千元。 │ │ │ │ 4017461000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 102,100│ 90,048│ 12,052│1.本年度預算數 102,100千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,077千元,業務費30,407千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,611千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費26,415千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 229千元及實施兩稅合一方案經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,合共增加 5,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費12,074千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列實施兩稅合一方案經費 450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017461100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 764,834│ 688,375│ 76,459│ │ │ │ │ 4017461120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 331,983│ 293,084│ 38,899│1.本年度預算數 331,983千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 295,476千元,業務費30,261千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 285,702千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費28,506千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 297千元及實施兩稅合一方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,927千元,合共增加 3,224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,385千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列實施兩稅合一方案等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,083千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 1,307千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017461121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 21,652│ 19,227│ 2,425│1.本年度預算數21,652千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,813千元,業務費 570千元,旅運費 269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,003千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,649千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017461122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 411,199│ 376,064│ 35,135│1.本年度預算數 411,199千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250,082千元,業務費 147,549千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,551千元,獎助及損失12,017千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 238,269千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,455千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費23,394千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元及實施兩稅合一方案等經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,合共增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費20,559千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列實施兩稅合一方案經費 1,335千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 115,532千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列欠稅案件移送法院強制執行費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費13,445千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列欠稅執行獎勵金 7,311千元。 │ │ │ │ 4017461200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 43,564│ 54,157│ -10,593│1.本年度預算數43,564千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850千元,業務費 4,472千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,獎助及損失19,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,445千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,477千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列稽徵貨物稅所需查驗證及各項書表 │ │ │ │ │ │ │ │ 等印製經費25,153千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員上年度調整待遇經費13千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減25,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費20,218千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列證券交易稅代徵獎勵金12,562 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 2,424千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017461300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 127,363│ 112,518│ 14,845│1.本科目係由上年度預算「違章案件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「行政救濟案件處理」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,363千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,765千元,業務費 2,784千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 456千元,獎助及損失74,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,955千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費76,251千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及財務罰鍰獎勵金 9,971千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 9,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 870千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 1,287千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017461400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 494,496│ 404,480│ 90,016│ │ │ │ │ 4017461420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 250,827│ 225,400│ 25,427│1.本年度預算數 250,827千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 195,712千元,業務費53,807千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,825千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費46,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列實施兩稅合一方案經費 4,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費10,592千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,710千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017461421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 243,669│ 179,080│ 64,589│1.本年度預算數 243,669千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 115,545千元,業務費 105,442千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,349千元,旅運費 552千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資14,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,395千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 158,274千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約僱11人之人事費、租購大 │ │ │ │ │ │ │ │ 型電腦及週邊設備費等22,025千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及稅務資訊作業平台移轉計畫經費等77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元,計淨增55,183千元。 │ │ │ │ 4017469000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,818│ 2,573│ 3,245│ │ │ │ │ 4017469011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,168│ 850│ 3,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購公務機車84輛、購置傳真機及電話總 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等經費 4,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購公務機車及購置傳真機等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 850千元如數減列。 │ │ │ │ 4017469019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,650│ 1,723│ -73│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置影印機、冷氣機等經費 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置冷氣機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,723千元如數減列。 │ │ │ │ 4017469800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |