88B41746.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,963,447│     1,714,490│       248,957│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017460000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,963,447│     1,714,490│       248,957│
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       421,080│       358,147│        62,933│1.本年度預算數 421,080千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   218,927千元,業務費 162,556千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 9,639千元,旅運費29,958千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 209,047千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費70,166千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、辦公器具養護費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及員工上下班車票費等10,271千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增10,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務 141,867千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列分局、稽徵所搬遷及管理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費32,232千元。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       102,100│        90,048│        12,052│1.本年度預算數 102,100千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,077千元,業務費30,407千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,611千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費26,415千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     229千元及實施兩稅合一方案經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,合共增加 5,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費12,074千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列實施兩稅合一方案經費 450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       764,834│       688,375│        76,459│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       331,983│       293,084│        38,899│1.本年度預算數 331,983千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   295,476千元,業務費30,261千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 285,702千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等33
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費28,506千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 297千元及實施兩稅合一方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 2,927千元,合共增加 3,224千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,385千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列實施兩稅合一方案等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,083千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 1,307千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        21,652│        19,227│         2,425│1.本年度預算數21,652千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,813千元,業務費 570千元,旅運費 269
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,003千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,649千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       411,199│       376,064│        35,135│1.本年度預算數 411,199千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   250,082千元,業務費 147,549千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,551千元,獎助及損失12,017千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 238,269千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,455千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費23,394千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元及實施兩稅合一方案等經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,合共增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費20,559千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列實施兩稅合一方案經費 1,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 115,532千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列欠稅案件移送法院強制執行費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費13,445千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列欠稅執行獎勵金 7,311千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        43,564│        54,157│       -10,593│1.本年度預算數43,564千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,850千元,業務費 4,472千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,獎助及損失19,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,445千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,477千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列稽徵貨物稅所需查驗證及各項書表
  │  │  │  │              │              │              │              │    等印製經費25,153千元,伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員上年度調整待遇經費13千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減25,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費20,218千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列證券交易稅代徵獎勵金12,562
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 2,424千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       127,363│       112,518│        14,845│1.本科目係由上年度預算「違章案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「行政救濟案件處理」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 127,363千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,765千元,業務費 2,784千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   456千元,獎助及損失74,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,955千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費76,251千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及財務罰鍰獎勵金 9,971千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 9,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 870千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 1,287千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       494,496│       404,480│        90,016│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       250,827│       225,400│        25,427│1.本年度預算數 250,827千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   195,712千元,業務費53,807千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,825千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費46,700千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列實施兩稅合一方案經費 4,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費10,592千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,710千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       243,669│       179,080│        64,589│1.本年度預算數 243,669千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   115,545千元,業務費 105,442千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,349千元,旅運費 552千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資14,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,395千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 158,274千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列約僱11人之人事費、租購大
  │  │  │  │              │              │              │              │    型電腦及週邊設備費等22,025千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及稅務資訊作業平台移轉計畫經費等77
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,208千元,計淨增55,183千元。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,818│         2,573│         3,245│
  │  │  │  │  4017469011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,168│           850│         3,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公務機車84輛、購置傳真機及電話總
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等經費 4,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購公務機車及購置傳真機等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 850千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,650│         1,723│           -73│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置影印機、冷氣機等經費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置冷氣機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,723千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────