88B41750.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       830,503│       800,184│        30,319│
  │  │  │  │  4017500000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       830,503│       800,184│        30,319│
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       151,136│       140,118│        11,018│1.本年度預算數 151,136千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   109,115千元,業務費29,543千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,018千元,旅運費 7,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,704千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 1人之人事費 401千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列上年度調整待遇及核實增加人事費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,937千元,計淨增 8,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,694千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費 3千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘僱人員上年度調整待遇經費等 190
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費21,738千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列旅運費 664千元,增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,959千元,計淨增 2,295千元。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        44,565│        36,510│         8,055│1.本年度預算數44,565千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,391千元,業務費11,035千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,391千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 6,833千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列實施兩稅合一方案經費 3,401
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 4,341千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列實施兩稅合一方案經費等 1,330
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       347,352│       308,999│        38,353│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       156,356│       140,572│        15,784│1.本年度預算數 156,356千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   145,011千元,業務費 7,720千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,834千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費13,657千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費等 2,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,316千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 139千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        16,238│        14,848│         1,390│1.本年度預算數16,238千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,820千元,業務費 338千元,旅運費80千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,820千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 418千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 187千元。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       174,758│       153,579│        21,179│1.本年度預算數 174,758千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   148,490千元,業務費23,431千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,551千元,獎助及損失 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,756千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及核實增加人事費等15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 7,420千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及實施兩稅合一方案經費等 1,334
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 1,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 4,207千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列實施兩稅合一方案經費等 1,324千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費13,140千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列實施兩稅合一方案經費等 2,785
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,235千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 3千元。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        26,816│        24,594│         2,222│1.本年度預算數26,816千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,423千元,業務費 1,910千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,獎助及損失 7,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,056千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 1,001千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 3,582千元,伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員上年度調整待遇經費10千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 3,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 8,383千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 187千元,增列證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅代徵獎勵金 4,327千元,計淨增 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 376千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │        87,868│        67,800│        20,068│1.本科目係由上年度預算「違章案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「行政救濟案件處理」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,868千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,494千元,業務費 1,162千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,獎助及損失55,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,127千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 3,255
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費56,892千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費及財務罰鍰獎勵金等16,813千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 689千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       167,249│       124,798│        42,451│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        63,126│        54,968│         8,158│1.本年度預算數63,126千元,包括人事費52
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,301千元,業務費10,595千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,466千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 9,527千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費53
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及實施兩稅合一方案經費等 1,231
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 1,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 2,107千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列實施兩稅合一方案經費等 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 1,026千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列實施兩稅合一方案經費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       104,123│        69,830│        34,293│1.本年度預算數 104,123千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,165千元,業務費51,007千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,144千元,旅運費 1,307千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,235千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費73,888千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列電腦設備費12,119千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員上年度調整待遇、實施
  │  │  │  │              │              │              │              │    兩稅合一方案、「稅務資訊作業平台移
  │  │  │  │              │              │              │              │    轉計畫」及因應公元二千年資訊作業系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統轉換處理經費等43,797千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,678千元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,978│        95,826│       -91,848│
  │  │  │  │  4017509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        82,664│       -82,664│上年度前金及苓雅稽徵所參加高雄市鹽埕區
  │  │  │  │              │              │              │              │及苓雅區行政中心辦公大樓興建工程業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列完竣,所列82,664千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,778│         3,562│        -1,784│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車45輛經費 1,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,562千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,200│         9,600│        -7,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公事務設備及總局電動門、服務櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │  台及稽徵所辦公室整修工程等 2,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換四維大樓電梯一部、空調系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  冷媒轉換工程及前金、苓雅稽徵所搬遷等
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需購置辦公事務設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 9,600千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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