88B41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 830,503│ 800,184│ 30,319│ │ │ │ │ 4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 830,503│ 800,184│ 30,319│ │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 151,136│ 140,118│ 11,018│1.本年度預算數 151,136千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,115千元,業務費29,543千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,018千元,旅運費 7,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,704千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人之人事費 401千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度調整待遇及核實增加人事費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,937千元,計淨增 8,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,694千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費 3千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員上年度調整待遇經費等 190 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費21,738千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費 664千元,增列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,959千元,計淨增 2,295千元。 │ │ │ │ 4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 44,565│ 36,510│ 8,055│1.本年度預算數44,565千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,391千元,業務費11,035千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,391千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費 6,833千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列實施兩稅合一方案經費 3,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 4,341千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列實施兩稅合一方案經費等 1,330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 347,352│ 308,999│ 38,353│ │ │ │ │ 4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 156,356│ 140,572│ 15,784│1.本年度預算數 156,356千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 145,011千元,業務費 7,720千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,834千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費13,657千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費等 2,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,316千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 139千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 16,238│ 14,848│ 1,390│1.本年度預算數16,238千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,820千元,業務費 338千元,旅運費80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,820千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 418千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 187千元。 │ │ │ │ 4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 174,758│ 153,579│ 21,179│1.本年度預算數 174,758千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 148,490千元,業務費23,431千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,551千元,獎助及損失 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,756千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費 7,420千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及實施兩稅合一方案經費等 1,334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 1,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 4,207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列實施兩稅合一方案經費等 1,324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費13,140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列實施兩稅合一方案經費等 2,785 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,235千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 3千元。 │ │ │ │ 4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 26,816│ 24,594│ 2,222│1.本年度預算數26,816千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,423千元,業務費 1,910千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,獎助及損失 7,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,056千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 1,001千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 3,582千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員上年度調整待遇經費10千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 8,383千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 187千元,增列證券交 │ │ │ │ │ │ │ │ 易稅代徵獎勵金 4,327千元,計淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 376千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 87,868│ 67,800│ 20,068│1.本科目係由上年度預算「違章案件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「行政救濟案件處理」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,868千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,494千元,業務費 1,162千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,獎助及損失55,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,127千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費 3,255 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費56,892千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及財務罰鍰獎勵金等16,813千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 689千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 167,249│ 124,798│ 42,451│ │ │ │ │ 4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 63,126│ 54,968│ 8,158│1.本年度預算數63,126千元,包括人事費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,301千元,業務費10,595千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,466千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費 9,527千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費53 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及實施兩稅合一方案經費等 1,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 1,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費 2,107千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列實施兩稅合一方案經費等 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 1,026千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列實施兩稅合一方案經費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ 4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 104,123│ 69,830│ 34,293│1.本年度預算數 104,123千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,165千元,業務費51,007千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,144千元,旅運費 1,307千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,235千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費73,888千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列電腦設備費12,119千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員上年度調整待遇、實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 兩稅合一方案、「稅務資訊作業平台移 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉計畫」及因應公元二千年資訊作業系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統轉換處理經費等43,797千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,678千元。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,978│ 95,826│ -91,848│ │ │ │ │ 4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 82,664│ -82,664│上年度前金及苓雅稽徵所參加高雄市鹽埕區 │ │ │ │ │ │ │ │及苓雅區行政中心辦公大樓興建工程業已編 │ │ │ │ │ │ │ │列完竣,所列82,664千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,778│ 3,562│ -1,784│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車45輛經費 1,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,562千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,200│ 9,600│ -7,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公事務設備及總局電動門、服務櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 台及稽徵所辦公室整修工程等 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換四維大樓電梯一部、空調系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 冷媒轉換工程及前金、苓雅稽徵所搬遷等 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需購置辦公事務設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,600千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |