88B41770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0017700000  │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所│        75,404│        71,743│         3,661│
  │  │  │  │  4017700000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │        75,404│        71,743│         3,661│
  │  │  │  │  4017700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,281│        21,461│         1,820│1.本年度預算數23,281千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,432千元,業務費 6,628千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元及旅運費 1,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,392千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,889千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列人事費26千元,增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 641千元,計淨增 615千元。
  │  │  │  │  4017700200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        50,673│        48,684│         1,989│1.本年度預算數50,673千元,包括人事費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,808千元,業務費19,966千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,561千元及旅運費 2,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,082千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練經費34,591千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及業務費等 777千元,合共增加 793千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│         1,148│          -148│
  │  │  │  │  4017709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           100│           623│          -523│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機及超高頻無線麥克風等播音設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車及購置行動電話預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 623千元如數減列。
  │  │  │  │  4017709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           900│           525│           375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電腦設備、冷氣機、飲水機及購置電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦點唱機、電動鋼模蓋印機等辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換冷氣機及購置零星辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 525千元如數減列。
  │  │  │  │  4017709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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