88B41780.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理│ 316,852│ 272,766│ 44,086│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117800000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 316,852│ 272,766│ 44,086│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,639│ 41,935│ 10,704│1.本科目上年度預算數40,133千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「證券市場管理」科目移入業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,802千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,639千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,595千元,業務費 9,755千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元,旅運費 4,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,766千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及增加職員 2人等人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,323千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費 9千元,增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職人員慰問金及配合組織調整增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員52人之統籌業務費等 3,943千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 6,550千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 300千元,增列設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機儀設備養護費等 2,621千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,321千元。 │ │ │ │ 6117801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │證券期貨管理業│ 247,628│ 179,971│ 67,657│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│證券市場管理 │ 144,935│ 131,027│ 13,908│1.本科目係由上年度預算「證券發行管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「證券商管理」科目、「證券交易 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目、「證券金融管理」科目、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 會計師管理」科目等合併改設,另移出業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 9,187千元、維護費 924千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,274千元,分別列入「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目、「市場研究與調查」科目及「電腦資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊作業」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 144,935千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 132,662千元,業務費11,081千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,662千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費及配合組織調整增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加職員 6人等人事費11,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券發行管理經費 1,183千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列郵電消耗等業務費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券商管理經費 1,530千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證券交易管理經費 619千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)證券金融管理經費 1,278千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會計師管理經費 7,663千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列審查財務報告等業務費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6117801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│期貨市場管理 │ 35,538│ 12,748│ 22,790│1.本科目係由上年度預算「期貨交易管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設,另移出人事費 2,331千元、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 3,279千元及旅運費 432千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「市場研究與調查」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,538千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元,業務費 4,888千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,210千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及配合組織調整增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員20人等人事費20,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外期貨交易管理工作經費 1,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內期貨交易管理工作經費 4,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 1,866千元。 │ │ │ │ 6117801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│市場研究與調查│ 47,853│ 27,887│ 19,966│1.本科目係由上年度預算「證券調查研究」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設,另由「證券市場管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入旅運費 1,274千元及「期貨市場管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 2,331千元、業務費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元、旅運費 432千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,853千元,包括人事費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,573千元,業務費 8,780千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,573千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及配合組織調整增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員17人等人事費18,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券暨期貨市場調查研究經費 6,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列印製法令彙編等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨國際化業務經費 4,036千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列舉辦IOSCO第2 2次會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 年會經費 3,000千元,增列出席國際會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議經費等 2,246千元,計淨減 754千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6117801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│電腦資訊作業 │ 19,302│ 8,309│ 10,993│1.本科目係本年度新增,由「證券市場管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入業務費 7,385千元及維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,302千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元,業務費11,707千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,007千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合組織調整增加職員 7人等人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券暨期貨市場資訊管理工作經費 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,較上年度增列業務費 480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務電腦化工作經費 6,867千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 3,842千元及維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共增加 4,506千元。 │ │ │ │ 6117809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 16,400│ 50,675│ -34,275│ │ │ │ │ 6117809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 48,280│ -48,280│上年度編列整修新生南路辦公大樓預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編峻,所列48,280千元如數減列。 │ │ │ │ 6117809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 645│ 2,209│ -1,564│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛及大樓電話總機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 2,209千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6117809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 15,755│ 186│ 15,569│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置電腦設備經費10,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換辦公大樓電梯兩部經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及添購鐵櫃、電腦桌椅、視聽設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 冷氣機等辦公設備經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換開水機、電熱式蒸飯箱等零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣,所列 186千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6117809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 185│ 185│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |