88B42001.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │    97,640,823│    80,140,948│    17,499,875│1.本科目上年度法定預算數82,884,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除配合行政院體育委員會成立,由上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算「體育教育行政及督導」等科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出全民體育、競技體育及國際體育、交流
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費,合共 2,691,306千元,列入該委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會相關科目項下,及由「國民教育輔助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移出原住民獎助學金12,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「原住民教育輔助」科目移出辦理原住民
  │  │  │  │              │              │              │              │  成人教育及家庭教育等相關活動經費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,合共52,000千元,列入原住民委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會相關科目項下外,淨計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合業務需要與科目簡併,教育部本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  16個業務計畫及20個工作計畫,係由上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度17個業務計畫及32個工作計畫調整合併
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │  5120010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │    93,206,700│    75,862,739│    17,343,961│
  │  │  │  │  5120010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       472,448│       461,602│        10,846│1.本年度預算數 472,448千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   404,661千元,業務費51,789千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,744千元,旅運費 8,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 403,539千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 1人人事費 398千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費等人事費12,444千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    計增加12,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費68,909千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、車輛及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,619千元,增列退休退職人員慰
  │  │  │  │              │              │              │              │    問金、旅運費等 1,419千元,計淨減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,200千元。
  │  │  │  │  5120010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高等及職業教育│    45,078,839│    42,296,381│     2,782,458│
  │  │  │  │  5120010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│       361,835│       340,280│        21,555│1.本年度預算數 361,835千元,包括人事費
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  39,093千元,業務費61,747千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,685千元,補助及捐助 244,190千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失14,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,993千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高等教育行政工作維持費 6,319千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,083千元,較上年度增加 487千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大學校院校務發展計畫相關工作之推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費32,907千元,較上年度減少25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進教學及加強學術研究經費75,730千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加10,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)高等教育資料蒐集整理及編印經費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提昇大學校院師資素質經費56,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)軍事教學與研究補助經費 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)學術審議、著作審查及設置國家講座經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,583千元,較上年度增加 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120010202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│       169,613│       164,308│         5,305│1.本年度預算數 169,613千元,包括人事費
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  23,754千元,業務費61,475千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,286千元,補助及捐助78,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,754千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術職業教育行政工作維持費 5,224千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導改進技職學校之管理發展與評鑑經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費48,540千元,較上年度減少 5,115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費26,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中
  │  │  │  │              │              │              │              │    心經費24,782千元,較上年度增加10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展經費21,305千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實職業證照制度經費20,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5120010203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國立學校教學與│    29,943,751│    29,275,987│       667,764│1.本年度預算數29,943,751千元,全數為補
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  助及捐助,係補助已納入「國立大學校院
  │  │  │  │              │              │              │              │  校務基金」運作之二十六所國立大專院校
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需一般教學與研究經常經費及其附設醫
  │  │  │  │              │              │              │              │  院之醫療教學與研究經費,其中 6,015,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)高等教育教學與研究輔助經費28,631,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度增加 722,559千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國立臺灣大學 4,785,467千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少 544,714千元,其中 742,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國立政治大學 1,847,855千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少 5,481千元,其中 358,140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國立台灣師範大學 1,829,986千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加64,246千元,其中 298
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,558千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國立清華大學 1,472,680千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加40,337千元,其中 210,353
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]國立中興大學 2,283,961千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少49,510千元,其中 575,265
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]國立成功大學 2,439,430千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少 267,489千元,其中 522,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]國立交通大學 1,384,844千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加38,537千元,其中 257,945
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]國立中央大學 1,115,738千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少31,547千元,其中 218,164
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]國立中山大學 1,041,096千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少32,718千元,其中 194,785
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 國立中正大學 928,916千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度增加 6,498千元,其中 157,9
  │  │  │  │              │              │              │              │        82千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 國立空中大學 929,150千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度增加 297,359千元,其中 689
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,150千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 國立台灣海洋大學 906,057千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加19,353千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        90,778千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 國立高雄師範大學 574,041千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加14,571千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        01,190千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 國立彰化師範大學 710,285千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加50,095千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        21,488千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 國立陽明大學 739,728千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度增加66,748千元,其中95,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 國立臺灣科技大學 826,077千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加10,592千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        90,000千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 國立藝術學院 318,628千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度增加22,644千元,其中44,940
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 國立體育學院 253,585千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度增加28,077千元,其中21,330
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 國立雲林科技大學 658,333千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加 125,018千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │         140,043千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 國立屏東科技大學 786,058千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加 119,705千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │         189,310千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 國立臺灣藝術學院 349,126千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加24,436千元,其中78
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,000千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] 國立臺北科技大學 1,062,765千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,較上年度增加 486,992千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │        中 235,008千元,以學雜費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │        應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 國立臺北護理學院 393,847千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加80,997千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        02,645千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [24] 國立臺灣體育學院 319,907千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增加38,929千元,其中53
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,772千元,以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [25] 國立勤益工商專科學校 468,673千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上年度增加60,214千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │        中 186,948千元,以學雜費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │        應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [26] 國立高雄餐旅專科學校 205,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上年度增加58,670千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │        中39,496千元,以學雜費收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫學臨床教學研究與輔助 1,312,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少54,795千元。
  │  │  │  │  5120010204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│私立學校教學獎│    12,455,067│    10,455,067│     2,000,000│1.本年度預算數12,455,067千元,包括業務
  │  │  │  │助            │              │              │              │  費 600千元,補助及捐助11,308,967千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 1,145,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立大專院校整體發展獎助經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,875,260千元,較上年度增加 1,600,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助私立大專院校工讀助學金經費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助私立大專院校建築貸款利息經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    51,740千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導私立大專院校訓輔工作經費 132,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)本部立案海外院校補助經費43,420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助私立大專院校教職員退休撫卹經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,065千元,較上年度減少 295,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)補助私立大專院校教職員全民健保費用
  │  │  │  │              │              │              │              │     308,606千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導私立大專院校財務行政經費27,556
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助私立大專校院學生學雜費減免經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     965,500千元,較上年度增加 409,528
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 私立學校軍訓教官暨護理教師待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,420,920千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      85,660千元。
  │  │  │  │  5120010205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│職業教育輔助  │     2,148,573│     2,060,739│        87,834│1.本年度預算數 2,148,573千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 167,067千元,旅運費21,638千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,959,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技職教育發展與改進及實用技能班培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    人力計畫經費 564,723千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立一貫技職體系經費 953,850千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動高職五專免試多元入學方案經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,000千元,較上年度減少10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動綜合高中計畫經費 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │師範及中等教育│     1,580,200│       829,797│       750,403│
  │  │  │  │  5120010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中等教育行政及│        58,441│        67,038│        -8,597│1.本年度預算數58,441千元,包括人事費14
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  ,762千元,業務費29,079千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元,補助及捐助 9,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,762千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育行政工作維持費 3,002千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改進高中教材教法及教學媒體製作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,177千元,較上年度減少 1,593
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助馬祖地區教育經費 9,500千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)數理奧林匹亞競賽選訓經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 5,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)主辦1998年國際數學奧林匹亞競賽經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,000千元,較上年度減少10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理中小學教育人力需求推估預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算數業已編竣,所列 3,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│師範教育改進  │       981,759│       301,759│       680,000│1.本年度預算數 981,759千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,259千元,旅運費 7,000千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 919,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理教師證書及資格檢定相關工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,300千元,較上年度減少 2,494千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強師資培育輔導經費 298,459千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加98,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增活絡師資培育、提高師資素質中程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 580,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增輔助師範院校中長程發展計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度發展與改進師範教育五年計畫第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年預算業已編竣,所列95,965千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5120010303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中等教育輔助  │       540,000│       461,000│        79,000│1.本年度預算數 540,000千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,000千元,旅運費 500千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 515,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改進高中教育促進適性發展中程計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 540,000千元,較上年度增加 360,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度發展與改進高級中學教育第二期
  │  │  │  │              │              │              │              │    中程計畫預算業已編竣,所列 281,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  5120010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國民教育      │    31,500,000│    18,117,297│    13,382,703│1.本年度預算數31,500,000千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,000千元,業務費 240,00000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,000千元,補助及捐助31,080,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,獎助及損失 160,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,000千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民教育發展經費31,485,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加13,382,463千元。
  │  │  │  │  5120010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │社會教育      │       778,027│       706,251│        71,776│1.本年度預算數 778,027千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  30,795千元,業務費 158,454千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,266千元,補助及捐助 586,512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,533千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 5,806千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行視聽教育經費 7,896千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強輔導社教活動經費 118,267千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加59,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強家庭親職教育經費 158,625千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立社會教育網路輔導體系及社會教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊網計畫經費34,868千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 5,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推行語文教育經費24,032千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 5,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立終身教育體系經費 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強掃除文盲經費 200,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5120010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │學校體育與衛生│       513,256│       512,989│           267│1.本年度預算數 513,256千元,包括人事費
  │  │  │  │教育          │              │              │              │  15,101千元,業務費 246,892千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 251,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,101千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)體育教育行政工作維持費 3,782千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校體育推展經費 118,263千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加85,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)提昇學生體能計畫經費23,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少32,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校體育學術研究發展經費23,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)校際運動競賽與活動經費 183,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少86,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)充實學校體育館場與設施經費93,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強學校保健教育與服務經費53,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │訓育與輔導    │     2,418,392│     2,372,928│        45,464│
  │  │  │  │  5120010701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│學生事務與輔導│     2,126,452│     2,079,374│        47,078│1.本年度預算數 2,126,452千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,114千元,業務費 267,868千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,181千元,補助及捐助 1,720,966
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失 113,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,114千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,965千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化學校訓輔功能經費24,542千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)青少年輔導計畫經費 410,774千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設置中途學校經費 200,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理法治教育計畫經費60,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強生活倫理教育經費12,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導大專院校學生社會服務與社團活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費22,352千元,較上年度減少 1,275
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)學生公費及獎學金暨就學貸款利息補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,383,705千元,較上年度增加47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,925千元。
  │  │  │  │  5120010702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│留學生輔導    │       245,520│       250,343│        -4,823│1.本年度預算數 245,520千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,039千元,業務費 8,543千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   230千元,補助及捐助 816千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 225,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,039千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 124千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)留學生考選與講習經費 9,465千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公費留學生經費 225,892千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 5,000千元。
  │  │  │  │  5120010703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍訓教育行政及│        46,420│        43,211│         3,209│1.本年度預算數46,420千元,包括人事費12
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  ,045千元,業務費31,398千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,922千元,補助及捐助 1,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,045千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍訓教官暨護理教師考選、訓練及進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,624千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍訓業務督導評鑑經費 667千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓教官軍服製作經費10,390千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓課程及通訊與輔導教材編製經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生校外活動及研習輔導經費14,214千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,997千元。
  │  │  │  │  5120010900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │各項教育推展  │     3,505,303│     3,104,155│       401,148│
  │  │  │  │  5120010901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般教育推展  │       257,958│       151,142│       106,816│1.本年度預算數 257,958千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  41,024千元,業務費80,603千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,旅運費 7,007千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   109,497千元,獎助及損失19,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,136千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,091千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文教書刊編印經費 8,205千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育計畫發展經費14,116千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 5,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學校行政人員研習與財務輔導經費16,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,較上年度增加 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優良教師獎勵經費24,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)僑生及海外臺北學校輔導經費 120,977
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加94,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)專案規劃及中小學課程研究發展經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120010902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特殊教育推展  │     1,221,015│     1,165,015│        56,000│1.本年度預算數 1,221,015千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費95,815千元,旅運費 410千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 940,790千元,獎助及損失 184,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與改進特殊教育計畫經費 563,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 283,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強學前與國民教育階段特殊教育經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     409,000千元,較上年度減少 154,985
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發展特殊教育學生技藝教育經費 200,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少83,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強推展資優教育經費48,015千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加10,965千元。
  │  │  │  │  5120010903  │              │              │              │
  │  │  │ 3│原住民教育推展│       260,528│       239,758│        20,770│1.本年度預算數 260,528千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,831千元,旅運費 569千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 230,088千元,獎助及損失 9,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為辦理發展與改進原住民
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育五年計畫經費,較上年度增加20,770
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  5120010904  │              │              │              │
  │  │  │ 4│教育及學術資訊│       775,625│       631,807│       143,818│1.本年度預算數 775,625千元,包括人事費
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  42,817千元,業務費 461,950千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費17,050千元,旅運費 6,018千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資72,100千元,補助及捐助 169,190
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 2,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育資訊網經費49,520千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 434,061千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     255,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊教育基礎建設計畫經費98,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算中心業務經費45,587千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 5,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國家資訊通信基本建設人才培育計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費44,782千元,較上年度減少10,868千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)遠距教學中程發展計畫經費 100,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少80,306千元。
  │  │  │  │  5120010905  │              │              │              │
  │  │  │ 5│科技教育      │       990,177│       916,433│        73,744│1.本年度預算數 990,177千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,060千元,業務費 172,115千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,867千元,補助及捐助 789,935千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 4,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,360千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動大專院校與企業界建教合作計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)延聘國外科技專家演講座談及人文社會
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 102,987千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實大專院校急需教學設備及科教專案
  │  │  │  │              │              │              │              │    改進經費 781,846千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    73,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推動環境教育及校園污染防治輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費71,380千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)科學教育指導委員會發展計畫經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │籌設及強化國立│       750,635│       898,398│      -147,763│1.本年度預算數 750,635千元,包括人事費
  │  │  │  │教育機構      │              │              │              │  67,071千元,業務費32,248千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,533千元,旅運費 9,110千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 633,673千元,較上年度減少 147,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為支應籌建新設之臺北大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、高雄大學等校、國立海洋科技等博物
  │  │  │  │              │              │              │              │  館籌設規劃暨配合教育部五年內新設學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  館所、第二校區分部之特殊亟需等相關經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │  5120018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │     6,569,215│     6,542,227│        26,988│
  │  │  │  │  5120018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立大學校院校│     6,569,215│     6,542,227│        26,988│1.本年度預算數 6,569,215千元,全數為設
  │  │  │  │務基金        │              │              │              │  備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 1,120,692千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 157,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立政治大學 748,379千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加95,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立臺灣師範大學 298,650千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加55,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立清華大學 154,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 225,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立中興大學 371,190千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少88,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國立成功大學 1,086,987千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 584,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國立交通大學 367,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少76,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國立中央大學 244,828千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加34,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國立中山大學 202,421千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少30,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 國立中正大學 168,506千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 247,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國立空中大學 5,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少71,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國立海洋大學 371,076千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 169,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 國立高雄師範大學 226,999千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加65,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 國立彰化師範大學61,900千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少87,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 國立陽明大學42,767千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少58,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 國立臺灣科技大學 132,864千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加11,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 國立藝術學院84,543千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加 9,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 國立體育學院32,011千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少20,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 國立雲林科技大學 228,104千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加35,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 國立屏東科技大學 120,868千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度減少63,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (21) 國立臺灣藝術學院67,440千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少17,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (22) 國立臺北科技大學 160,849千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加44,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (23) 國立臺北護理學院40,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 3,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (24) 國立臺灣體育學院30,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (25) 國立勤益工商專科學校 151,041千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加89,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (26) 國立高雄餐旅專科學校50,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少 5,509千元。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│        27,838│         8,167│        19,671│
  │  │  │  │  5120019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,692│         3,167│         4,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型交通車 3輛,公務轎車 1輛,機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 3輛經費 7,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 3,167千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        20,146│         5,000│        15,146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.事務機具購置費 2,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換空中教學所需超高頻電視系統設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置傳真機等各式自動化辦公事務
  │  │  │  │              │              │              │              │  機具預算業已編竣,所列 5,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │        12,547│        12,547│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  5320010000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       950,478│       940,553│         9,925│
  │  │  │  │  5320010800  │              │              │              │
  │  │13│  │國際文化教育  │       443,501│       475,221│       -31,720│1.本年度預算數 443,501千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,894千元,業務費44,917千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,467千元,補助及捐助 287,327千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失87,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,894千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文化教育行政工作維持費 1,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國際文教活動業務經費89,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,928千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際文化藝術教育等活動經費68,895千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際青年學生交流計畫經費 101,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,040千元,較上年度減少31,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際會議及參加國際會議經費68,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,022千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理兩岸文教交流活動經費21,463千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320011100  │              │              │              │
  │  │14│  │加強文化與育樂│       506,977│       212,332│       294,645│1.本年度預算數 506,977千元,包括業務費
  │  │  │  │活動          │              │              │              │  26,474千元,旅運費 279千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 480,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強推行藝術教育與文化活動經費74,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,較上年度增加 9,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 179,667千元,較上年度增加32,058
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增補助國立中正文化中心表演藝術活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費 253,000千元。
  │  │  │  │  5320017200  │              │              │              │
  │  │15│  │填補國立中正文│             -│       253,000│      -253,000│上年度填補中正文化中心管理處作業基金短
  │  │  │  │化中心作業基金│              │              │              │絀經費,本年度不再編列,所列 253,000千
  │  │  │  │短絀          │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  7520010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│     3,483,645│     3,337,656│       145,989│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │16│  │國立學校教職員│     3,483,645│     3,337,656│       145,989│本年度預算數 3,483,645千元,全數為人事
  │  │  │  │暨社教學術研究│              │              │              │費,均為辦理國立學校教職員暨社教、學術
  │  │  │  │機構聘任人員退│              │              │              │研究機構聘任人員退休撫卹給付經費,較上
  │  │  │  │休撫卹給付    │              │              │              │年度增加 145,989千元。
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