88B42026.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020260000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │國立暨南國際大│       569,544│       740,479│      -170,935│
  │  │  │  │學            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120260000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       569,544│       740,479│      -170,935│
  │  │  │  │  5120260100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        64,574│        54,732│         9,842│1.本年度預算數64,574千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,781千元,業務費 8,411千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,381千元,旅運費 2,476千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 175千元,獎助及損失 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,058千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費及增加教職員 4人等
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,954千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加教職員 4人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、運雜費等 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,767千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列旅運費等 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 5,795千元,以場地設備管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入及服務收入等支應,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等 3,284千元。
  │  │  │  │  5120262000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       284,019│       198,055│        85,964│
  │  │  │  │  5120262001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       281,019│       195,055│        85,964│1.本年度預算數 281,019千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   191,552千元,業務費72,594千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,348千元,旅運費 7,557千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 4,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 191,552千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費及配合新設系所、
  │  │  │  │              │              │              │              │    自然增班增列增加教職員47人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等55,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費89,467千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新設系所及自然增班之業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等30,004千元。
  │  │  │  │  5120262081  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         3,000│         3,000│             0│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,375千元,業務費 1,162千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,設備及投資 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │  5120262500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        24,091│        17,887│         6,204│1.本年度預算數24,091千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生獎助學金16,164千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 7,524千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生公費 403千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120269000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       195,410│       468,355│      -272,945│
  │  │  │  │  5120269002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       133,477│       422,855│      -289,378│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.第一期學生宿舍Ⅱ新建工程,總工程費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,322千元,分 4年辦理除86年至87年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 204,000千元外,本年度編列第 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費 111,154千元,較上年度增加34,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.第一期科技學院大樓新建工程,總工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   598,332千元,分 5年辦理除83、84、86
  │  │  │  │              │              │              │              │  及87年度已編列 577,449千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列最後 1年經費20,883千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少 295,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.第一期廢污水處理場新建工程,總工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │  58,800千元,分三年辦理除86、87年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列57,360千元外,本年度編列最後 1年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,440千元,較上年度減少15,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度第一期垃圾處理場工程及第二期學
  │  │  │  │              │              │              │              │  生宿舍(Ⅰ)先期規劃及鑽探預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列13,443千元如數減列。
  │  │  │  │  5120269011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         3,000│        -3,000│上年度購置科技學院光纖交換機設備及擴充
  │  │  │  │              │              │              │              │校區通訊系統等預算業已編竣,所列 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5120269019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        61,933│        42,500│        19,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.充實建築物內部設備及購置專項圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備經費42,933千元,較上年度增加14,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置行政、教學用電腦設備19,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 4,500千元。
  │  │  │  │  5120269800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,450│         1,450│             0│仍照上年度預算數編列。
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