88B42082.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020820000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │國立新竹師範學│       614,087│       498,668│       115,419│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120820000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       614,087│       498,668│       115,419│
  │  │  │  │  5120820100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        93,042│        81,866│        11,176│1.本年度預算數93,042千元,包括人事費74
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,049千元,業務費 9,612千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,503千元,旅運費 5,357千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,779千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加教職員 4人等
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,385千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列退休退職人員慰問金及增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員18人之統籌業務費、辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 818千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 6,060千元,以場地設備管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入、服務收入等支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     904千元。
  │  │  │  │  5120822000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       338,931│       294,156│        44,775│
  │  │  │  │  5120822001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       311,620│       269,312│        42,308│1.本年度預算數 311,620千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   247,554千元,業務費33,841千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,552千元,旅運費 2,164千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資22,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 243,928千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算調整待遇經費及配合新設系所、
  │  │  │  │              │              │              │              │    自然增班等增加教職員14人之人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費61,768千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新設系所及自然增班之業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、設備及投資等16,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 279千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增教育與地方輔導經費 5,645千元。
  │  │  │  │  5120822002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        27,311│        24,844│         2,467│1.本年度預算數27,311千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費 7,421千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元,旅運費 590千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以學雜費等收入支應,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,467千元。
  │  │  │  │  5120822500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         6,960│         5,948│         1,012│1.本年度預算數 6,960千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎助學金 3,496千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,464千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     624千元。
  │  │  │  │  5120829000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       174,354│       115,898│        58,456│
  │  │  │  │  5120829002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       167,273│       111,615│        55,658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推廣教育大樓新建工程,總工程費 254,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  73千元,分 4年辦理,除85年至87年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 222,000千元外,本年度編列最後 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費32,273千元,較上年度減少73,727
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新校區雜項工程經費 135,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校區整建工程經費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,615千元如數減列。
  │  │  │  │  5120829019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,081│         4,283│         2,798│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置校園網路設備及其他雜項設備費 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設幼兒教育研究所開辦費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置一般行政設備、開辦費、圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │  儀器教學設備預算業已編竣,所列 4,283
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120829800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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