88B42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │ │ 7│ │ │國立新竹師範學│ 614,087│ 498,668│ 115,419│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120820000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 614,087│ 498,668│ 115,419│ │ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 93,042│ 81,866│ 11,176│1.本年度預算數93,042千元,包括人事費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,049千元,業務費 9,612千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,503千元,旅運費 5,357千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,779千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加教職員 4人等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,385千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列退休退職人員慰問金及增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員18人之統籌業務費、辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 818千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 6,060千元,以場地設備管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入、服務收入等支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 904千元。 │ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 338,931│ 294,156│ 44,775│ │ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 311,620│ 269,312│ 42,308│1.本年度預算數 311,620千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 247,554千元,業務費33,841千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,552千元,旅運費 2,164千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資22,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 243,928千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合新設系所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 自然增班等增加教職員14人之人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費61,768千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、設備及投資等16,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 279千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增教育與地方輔導經費 5,645千元。 │ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 27,311│ 24,844│ 2,467│1.本年度預算數27,311千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,業務費 7,421千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,旅運費 590千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學雜費等收入支應,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,467千元。 │ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,960│ 5,948│ 1,012│1.本年度預算數 6,960千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 3,496千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,464千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 624千元。 │ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 174,354│ 115,898│ 58,456│ │ │ │ │ 5120829002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 167,273│ 111,615│ 55,658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推廣教育大樓新建工程,總工程費 254,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,分 4年辦理,除85年至87年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 222,000千元外,本年度編列最後 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費32,273千元,較上年度減少73,727 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新校區雜項工程經費 135,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校區整建工程經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,615千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,081│ 4,283│ 2,798│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置校園網路設備及其他雜項設備費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設幼兒教育研究所開辦費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置一般行政設備、開辦費、圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器教學設備預算業已編竣,所列 4,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |