88B42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020830000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國立台中師範學│ 520,940│ 437,879│ 83,061│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120830000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 520,940│ 437,879│ 83,061│ │ │ │ │ 5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,087│ 63,777│ 7,310│1.本年度預算數71,087千元,包括人事費53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,432千元,業務費 9,935千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586千元,旅運費 3,464千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,973千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 5,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,503千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員 6人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費、運雜費等 647千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 6,793千元,以行政服務等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增加 1,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 818千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 404,177│ 350,784│ 53,393│ │ │ │ │ 5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 351,980│ 308,660│ 43,320│1.本年度預算數 351,980千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 272,547千元,業務費38,017千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,629千元,旅運費 2,840千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資26,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 269,277千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合新設系所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 自然增班增加教職員 6人之人事費等14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費77,053千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等23,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增實習及地方輔導經費 5,650千元。 │ │ │ │ 5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 52,197│ 42,124│ 10,073│1.本年度預算數52,197千元,包括人事費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,745千元,業務費 9,500千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,旅運費 539千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學費學分費等收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加10,073千元。 │ │ │ │ 5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,734│ 5,644│ 1,090│1.本年度預算數 6,734千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 3,086千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 38,142│ 16,874│ 21,268│ │ │ │ │ 5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 21,522│ 10,000│ 11,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政大樓、中正樓、教室整建等校舍整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公共安全設施改善工程21,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度宿舍改建及校舍等整修工程,預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 484│ -484│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 484千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 16,620│ 6,390│ 10,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充教學及自動化業務推展計畫經費 8,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設數教系及環教所等開辦費 7,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置行政設備經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教學及校園網路擴充及零星設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置等預算業已編竣,所列 6,390千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |