88B42083.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020830000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立台中師範學│       520,940│       437,879│        83,061│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120830000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       520,940│       437,879│        83,061│
  │  │  │  │  5120830100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        71,087│        63,777│         7,310│1.本年度預算數71,087千元,包括人事費53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,432千元,業務費 9,935千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,586千元,旅運費 3,464千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,973千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 5,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,503千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加教職員 6人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、辦公器具養護費、運雜費等 647千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 6,793千元,以行政服務等收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應,較上年度增加 1,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 818千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5120832000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       404,177│       350,784│        53,393│
  │  │  │  │  5120832001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       351,980│       308,660│        43,320│1.本年度預算數 351,980千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   272,547千元,業務費38,017千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,629千元,旅運費 2,840千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資26,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 269,277千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算調整待遇經費及配合新設系所、
  │  │  │  │              │              │              │              │    自然增班增加教職員 6人之人事費等14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費77,053千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新設系所及自然增班之業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等23,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增實習及地方輔導經費 5,650千元。
  │  │  │  │  5120832002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        52,197│        42,124│        10,073│1.本年度預算數52,197千元,包括人事費35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,745千元,業務費 9,500千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元,旅運費 539千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以學費學分費等收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加10,073千元。
  │  │  │  │  5120832500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         6,734│         5,644│         1,090│1.本年度預算數 6,734千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎助學金 3,086千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120839000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        38,142│        16,874│        21,268│
  │  │  │  │  5120839002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        21,522│        10,000│        11,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行政大樓、中正樓、教室整建等校舍整修
  │  │  │  │              │              │              │              │  及公共安全設施改善工程21,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度宿舍改建及校舍等整修工程,預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120839011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           484│          -484│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 484千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5120839019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        16,620│         6,390│        10,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.擴充教學及自動化業務推展計畫經費 8,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設數教系及環教所等開辦費 7,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置行政設備經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度教學及校園網路擴充及零星設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置等預算業已編竣,所列 6,390千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5120839800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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