88B42084.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020840000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │國立嘉義師範學│       398,066│       357,261│        40,805│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120840000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       398,066│       357,261│        40,805│
  │  │  │  │  5120840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        74,328│        68,959│         5,369│1.本年度預算數74,328千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,377千元,業務費13,421千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,993千元,旅運費 4,567千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,065千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 4,205千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,775千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加教職員 6人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、辦公器具養護費、運雜費等 329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出10,518千元,以行政服務、學
  │  │  │  │              │              │              │              │    生宿舍費等收入等支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     835千元。
  │  │  │  │  5120842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       291,853│       273,260│        18,593│
  │  │  │  │  5120842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       264,783│       242,760│        22,023│1.本年度預算數 264,783千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   218,430千元,業務費19,597千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,199千元,旅運費 2,154千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 4,474千元,設備及投資16,929千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 212,838千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算調整待遇經費及配合自然增班增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加教職員 6人等人事費14,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費46,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列自然增班之業務費等 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費 115千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實習及地方教育輔導經費 5,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │  5120842002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        27,070│        30,500│        -3,430│1.本年度預算數27,070千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,270千元,業務費 6,340千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,旅運費 360千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以學費學分費等收入支應,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 3,430千元。
  │  │  │  │  5120842500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         3,623│         3,135│           488│1.本年度預算數 3,623千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費95千元,較上年度增加48千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生獎助學金 1,416千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,112千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     288千元。
  │  │  │  │  5120849000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        27,462│        11,107│        16,355│
  │  │  │  │  5120849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         9,955│        11,000│        -1,045│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.音樂教室整建經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區景觀整建環境綠化、美化經費 1,955
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度學生社團活動練習場所及設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 2項工程預算業已編竣,所列11,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5120849019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        17,507│           107│        17,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置社團教室裝修設備及數理系電腦教室
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備經費 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置教室冷氣設備經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置嘉義校區樂育堂空調設備經費 4,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置學生宿舍設備經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置圖書館圖書設備及一般行政設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度購置新增人員辦公設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 107千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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