88B42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020850000 │ │ │ │ │10│ │ │國立臺南師範學│ 500,662│ 436,979│ 63,683│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120850000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 500,662│ 436,979│ 63,683│ │ │ │ │ 5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,885│ 102,917│ 7,968│1.本年度預算數 110,885千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,342千元,業務費 9,837千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,153千元,旅運費 5,113千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,885千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 5,767千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,283千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員 5人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費等 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 910千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 5,807千元,以場地設備管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入、服務收入等支應,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,984千元。 │ │ │ │ 5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 354,278│ 317,107│ 37,171│ │ │ │ │ 5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 320,318│ 282,989│ 37,329│1.本年度預算數 320,318千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 252,934千元,業務費37,032千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,393千元,旅運費 2,137千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資22,822千元,獎助及損失 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 250,234千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合新設系所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 自然增班增加教職員 5人等人事費15,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費65,012千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等17,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實習及地方輔導經費 5,072千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 4,500千元。 │ │ │ │ 5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 33,960│ 34,118│ -158│1.本年度預算數33,960千元,包括人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元,業務費 5,946千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,旅運費 120千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學費學分費等收入支應,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 158千元。 │ │ │ │ 5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,112│ 7,972│ 1,140│1.本年度預算數 9,112千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生獎助學金 5,130千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,982千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,422千元。 │ │ │ │ 5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 25,587│ 8,183│ 17,404│ │ │ │ │ 5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 16,800│ -│ 16,800│1.綜合體育館屋頂及天花板等整修工程 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舊文薈樓等房舍整修工程 8,300千元。 │ │ │ │ 5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,787│ 8,183│ 604│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政、教學用電腦設備經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書儀器設備經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置一般行政設備費 3,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度充實新建文薈樓課桌椅設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 8,183千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |