88B42085.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020850000  │              │              │              │
  │10│  │  │國立臺南師範學│       500,662│       436,979│        63,683│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120850000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       500,662│       436,979│        63,683│
  │  │  │  │  5120850100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,885│       102,917│         7,968│1.本年度預算數 110,885千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  91,342千元,業務費 9,837千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,153千元,旅運費 5,113千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,885千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 5,767千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,283千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加教職員 5人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護費等 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 910千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 5,807千元,以場地設備管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入、服務收入等支應,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,984千元。
  │  │  │  │  5120852000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       354,278│       317,107│        37,171│
  │  │  │  │  5120852001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       320,318│       282,989│        37,329│1.本年度預算數 320,318千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   252,934千元,業務費37,032千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,393千元,旅運費 2,137千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資22,822千元,獎助及損失 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 250,234千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算調整待遇經費及配合新設系所、
  │  │  │  │              │              │              │              │    自然增班增加教職員 5人等人事費15,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費65,012千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新設系所及自然增班之業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等17,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實習及地方輔導經費 5,072千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 4,500千元。
  │  │  │  │  5120852002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        33,960│        34,118│          -158│1.本年度預算數33,960千元,包括人事費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,639千元,業務費 5,946千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,旅運費 120千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以學費學分費等收入支應,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 158千元。
  │  │  │  │  5120852500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         9,112│         7,972│         1,140│1.本年度預算數 9,112千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生獎助學金 5,130千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,982千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,422千元。
  │  │  │  │  5120859000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        25,587│         8,183│        17,404│
  │  │  │  │  5120859002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        16,800│             -│        16,800│1.綜合體育館屋頂及天花板等整修工程 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.舊文薈樓等房舍整修工程 8,300千元。
  │  │  │  │  5120859019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,787│         8,183│           604│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政、教學用電腦設備經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置圖書儀器設備經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置一般行政設備費 3,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度充實新建文薈樓課桌椅設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 8,183千元如數減列。
  │  │  │  │  5120859800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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