88B42101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021010000  │              │              │              │
  │14│  │  │國立臺灣藝術專│        87,086│        91,237│        -4,151│
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │
  │  │  │  │  5121010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        87,086│        91,237│        -4,151│
  │  │  │  │  5121010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         3,515│         4,165│          -650│1.本年度預算數 3,515千元,包括業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,311千元,維費費84千元,旅運費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 3,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 108千元,增列旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、統籌業務費等 158千元,計淨增50千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項支出30千元,以規費收入支應,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 700千元。
  │  │  │  │  5121012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        79,955│        81,056│        -1,101│1.本年度預算數79,955千元,包括人事費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,123千元,業務費 6,264千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,163千元,旅運費 200千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,123千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,851千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費11,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費、設備及投資等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,999千元,增列旅運費47千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生巡迴展演經費 700千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5121012500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│           927│         1,385│          -458│1.本年度預算數 927千元,全數為獎助及損
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費47千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生獎助學金 150千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 730千元,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │  5121019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,589│         4,531│        -1,942│
  │  │  │  │  5121019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         1,704│         2,000│          -296│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教室及展覽場所整修工程 1,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校區環境整建預算業已編峻,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           885│         2,531│        -1,646│購置汰換行政教學設備等經費如列數,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少 1,646千元。
  │  │  │  │  5121019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           100│           100│             0│仍照上年度預算數編列。
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