88B42104.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021040000  │              │              │              │
  │17│  │  │國立虎尾技術學│       661,172│       621,486│        39,686│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  5121040000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       661,172│       621,486│        39,686│
  │  │  │  │  5121040100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        71,770│        69,550│         2,220│1.本年度預算數71,770千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,108千元,業務費14,656千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,303千元,旅運費 3,633千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,000千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,881千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列郵電消耗、運雜費等 132千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列業務費、車輛養護費等 972千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 969千元,以工本費、場地設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備管理收入、供應收入等支應,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列推動科技研究發展經費 920千元。
  │  │  │  │  5121042000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       554,572│       527,159│        27,413│
  │  │  │  │  5121042001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       524,402│       498,347│        26,055│1.本年度預算數 524,402千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   412,518千元,業務費51,084千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,000千元,旅運費 2,800千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 409,118千元,較上年伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費16,426千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 111,884千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費、維護費等 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理暑修班經費 3,400千元,以學雜費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加 400千元。
  │  │  │  │  5121042003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        26,170│        26,148│            22│1.本年度預算數26,170千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費 2,875千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,旅運費 150千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以學雜費收入支應,較上年度增加22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5121042031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         4,000│         2,664│         1,336│1.本年度預算數 4,000千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,230千元,業務費 1,620千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 1,336千元。
  │  │  │  │  5121042500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,000│         3,840│           160│1.本年度預算數 4,000千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 142千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎助學金 210千元,較上年度增加 160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121049000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        30,000│        20,107│         9,893│
  │  │  │  │  5121049002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         4,000│         3,000│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區飲水、排水、校園美化及隔間等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校園圍牆、水溝、整地、綠化,建
  │  │  │  │              │              │              │              │  物水電隔間及房舍整建工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121049019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        26,000│        17,107│         8,893│教學及零星設備購置經費如列數,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少26,000千元。
  │  │  │  │  5121049800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           830│           830│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────