88B42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021040000 │ │ │ │ │17│ │ │國立虎尾技術學│ 661,172│ 621,486│ 39,686│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121040000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 661,172│ 621,486│ 39,686│ │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,770│ 69,550│ 2,220│1.本年度預算數71,770千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,108千元,業務費14,656千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,303千元,旅運費 3,633千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,000千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,881千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列郵電消耗、運雜費等 132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列業務費、車輛養護費等 972千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 969千元,以工本費、場地設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備管理收入、供應收入等支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列推動科技研究發展經費 920千元。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 554,572│ 527,159│ 27,413│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 524,402│ 498,347│ 26,055│1.本年度預算數 524,402千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 412,518千元,業務費51,084千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,000千元,旅運費 2,800千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 409,118千元,較上年伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費16,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 111,884千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費、維護費等 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,400千元,以學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 400千元。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 26,170│ 26,148│ 22│1.本年度預算數26,170千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,業務費 2,875千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,旅運費 150千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學雜費收入支應,較上年度增加22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,000│ 2,664│ 1,336│1.本年度預算數 4,000千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元,業務費 1,620千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,336千元。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,000│ 3,840│ 160│1.本年度預算數 4,000千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 142千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎助學金 210千元,較上年度增加 160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 30,000│ 20,107│ 9,893│ │ │ │ │ 5121049002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 4,000│ 3,000│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區飲水、排水、校園美化及隔間等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校園圍牆、水溝、整地、綠化,建 │ │ │ │ │ │ │ │ 物水電隔間及房舍整建工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 26,000│ 17,107│ 8,893│教學及零星設備購置經費如列數,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少26,000千元。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |