88B42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │ │19│ │ │國立臺北商業專│ 829,530│ 768,226│ 61,304│ │ │ │ │科學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121070000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 829,530│ 768,226│ 61,304│ │ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,459│ 99,618│ 4,841│1.本年度預算數 104,459千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 82,852千元,業務費10,103千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,670千元,旅運費 8,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,852千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 7,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,207千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列旅運費等 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,400,以場地設備管理收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 、服務收入等支應,較上年度減少 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 692,440│ 649,412│ 43,028│ │ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 413,967│ 381,473│ 32,494│1.本年度預算數 413,967千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 347,750千元,業務費47,698千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,919千元,旅運費 600千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 342,850千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 8,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費66,117千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費、設備及投資等23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 5,000千元,以學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 544千元。 │ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 276,973│ 266,439│ 10,534│1.本年度預算數 276,973千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,729千元,業務費 130,099千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,726千元,旅運費 2,219千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資13,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,909千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 9,252千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列業務費及旅運費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費 197,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學費學分費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,167千元。 │ │ │ │ 5121072031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 1,500│ 1,500│ 0│1.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,978│ 5,978│ 0│1.本年度預算數 5,978千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 473千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生獎助學金 307千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,198千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 25,355│ 11,920│ 13,435│ │ │ │ │ 5121079002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 3,000│ -3,000│上年度四維樓拆除工程及規畫費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,076│ -│ 1,076│汰換公務轎車 1輛及九人座旅行車 1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │,合共如列數。 │ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 24,279│ 8,920│ 15,359│汰換電腦教室設備及購置各科專業教室設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費,合共如列數,較上年度增加15,359千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |