88B42107.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021070000  │              │              │              │
  │19│  │  │國立臺北商業專│       829,530│       768,226│        61,304│
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │
  │  │  │  │  5121070000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       829,530│       768,226│        61,304│
  │  │  │  │  5121070100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       104,459│        99,618│         4,841│1.本年度預算數 104,459千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  82,852千元,業務費10,103千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,670千元,旅運費 8,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,852千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 7,228千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,207千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列旅運費等 2,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 4,400,以場地設備管理收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    、服務收入等支應,較上年度減少 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5121072000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       692,440│       649,412│        43,028│
  │  │  │  │  5121072001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       413,967│       381,473│        32,494│1.本年度預算數 413,967千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   347,750千元,業務費47,698千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,919千元,旅運費 600千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資11,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 342,850千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 8,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費66,117千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費、設備及投資等23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理重修班經費 5,000千元,以學雜費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加 544千元。
  │  │  │  │  5121072003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │       276,973│       266,439│        10,534│1.本年度預算數 276,973千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   126,729千元,業務費 130,099千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,726千元,旅運費 2,219千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資13,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,909千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高級商業教學工作維持費 9,252千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列業務費及旅運費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)空中商專教學工作維持費 197,812千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,以學費學分費收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,167千元。
  │  │  │  │  5121072031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         1,500│         1,500│             0│1.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │  5121072500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         5,978│         5,978│             0│1.本年度預算數 5,978千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 473千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生獎助學金 307千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 5,198千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121079000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        25,355│        11,920│        13,435│
  │  │  │  │  5121079002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         3,000│        -3,000│上年度四維樓拆除工程及規畫費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121079011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,076│             -│         1,076│汰換公務轎車 1輛及九人座旅行車 1輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │,合共如列數。
  │  │  │  │  5121079019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        24,279│         8,920│        15,359│汰換電腦教室設備及購置各科專業教室設備
  │  │  │  │              │              │              │              │經費,合共如列數,較上年度增加15,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5121079800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,298│         1,298│             0│仍照上年度預算數編列。
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