88B42108.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021080000  │              │              │              │
  │20│  │  │國立臺中商業專│       871,864│       833,291│        38,573│
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │
  │  │  │  │  5121080000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       871,864│       833,291│        38,573│
  │  │  │  │  5121080100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       124,413│       121,152│         3,261│1.本科目上年度預算數 112,377千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整由「教學訓輔」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持經費 8,775千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,413千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   105,552千元,業務費10,171千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,183千元,旅運費 4,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,885千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 4,961千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,028千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出16,500千元,以招生報名費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    重補修學分費收入支應,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等 1,700千元。
  │  │  │  │  5121082000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       725,844│       697,135│        28,709│
  │  │  │  │  5121082001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       507,449│       482,996│        24,453│1.本科目上年度預算數 491,771千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費 8,775千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 507,449千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   428,748千元,業務費34,761千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,170千元,旅運費 470千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資32,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 428,748千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費10,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費78,701千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費等13,832千元。
  │  │  │  │  5121082003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │       215,245│       211,659│         3,586│1.本年度預算數 215,245千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   113,395千元,業務費66,771千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14,989千元,旅運費 632千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資19,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,172千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空中商專教學維持費65,840千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費等 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電視台空中教學維持費39,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商業專科教學維持費66,340千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列人事費等 3,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高級商業教學維持費 8,893千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費等 129千元。
  │  │  │  │  5121082031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         3,150│         2,480│           670│1.本年度預算數 3,150千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,370千元,業務費 540千元,維護費 240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 670千元。
  │  │  │  │  5121082500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,843│         4,843│             0│本年度預算數 4,843千元,與上年度同。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121089000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        15,603│         9,000│         6,603│
  │  │  │  │  5121089011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│             -│           603│汰換公務轎車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │  5121089019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        15,000│         9,000│         6,000│購置電腦設備及圖書儀器設備經費,合共如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數,較上年度增加 6,000千元。
  │  │  │  │  5121089800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,161│         1,161│             0│仍照上年度預算數編列。
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