88B42116.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021160000  │              │              │              │
  │25│  │  │國立聯合工商專│       437,820│       411,383│        26,437│
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │
  │  │  │  │  5121160000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       437,820│       411,383│        26,437│
  │  │  │  │  5121160100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,523│        47,021│         4,502│1.本年度預算數51,523千元,包括人事費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,322千元,業務費 6,220千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,981千元,旅運費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,322千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,201千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 301千元、增列房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築修繕費 502千元,計淨增 201千元。
  │  │  │  │  5121162000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       361,532│       336,952│        24,580│
  │  │  │  │  5121162001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       359,532│       335,952│        23,580│1.本年度預算數 359,532千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   273,454千元,業務費40,278千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,000千元,旅運費 800千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 271,462千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費19,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費85,070千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費等 3,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理暑修班經費 3,000千元,以學雜費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121162031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         2,000│         1,000│         1,000│1.本年度預算數 2,000千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費 1,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │  5121162500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎學│         3,965│         3,965│             0│本年度預算數 3,965千元,與上年度同。
  │  │  │  │金            │              │              │              │
  │  │  │  │  5121169000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        20,000│        22,645│        -2,645│
  │  │  │  │  5121169002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         6,500│        13,000│        -6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區無障礙設施工程 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區排水及斜坡安全改善工程 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度消防安全系統整建工程、圖書館無
  │  │  │  │              │              │              │              │  障礙設施工程及其他校舍維修工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列13,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121169011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           645│          -645│上年度汏換公務轎車 1輛,預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 645千元如數減列。
  │  │  │  │  5121169019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        13,500│         9,000│         4,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.整建學術網路機房設備 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換第二學生宿舍設備 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置微電子設計製造及量測設備 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度充實視聽教學網路設備、粉末冶金
  │  │  │  │              │              │              │              │  實驗設備等預算已編竣,所列 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5121169800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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