88B42133.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021330000  │              │              │              │
  │28│  │  │國立臺灣師範大│       406,742│       377,449│        29,293│
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │
  │  │  │  │  5121330000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       406,742│       377,449│        29,293│
  │  │  │  │  5121330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,896│        46,517│         2,379│1.本年度預算數48,896千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,654千元,業務費 6,130千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,373千元,旅運費 4,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,740千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,529千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,145千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列旅運費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 4,011元,以場地設備管理收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入、服務收入等支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121332000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       325,727│       312,813│        12,914│1.本年度預算數 325,727千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   294,040千元,業務費18,470千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,857千元,旅運費 1,020千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 9,000千元,獎助及損失 340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 294,040千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等人事費12,264千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費24,752千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗教學工作維持費 6,335千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)校史編印費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121332500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         3,773│         4,773│        -1,000│1.本年度預算數 3,773千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 443千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,330千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │  5121339000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        27,500│        12,500│        15,000│
  │  │  │  │  5121339002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        27,500│        12,500│        15,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.運動場及樂教館側門週邊設施整建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費27,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校區衛生下水道及校門整建工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列12,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5121339800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           846│           846│             0│仍照上年度預算數編列。
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