88B42134.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021340000  │              │              │              │
  │29│  │  │國立高雄師範大│       157,347│       147,532│         9,815│
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │
  │  │  │  │  5121340000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       157,347│       147,532│         9,815│
  │  │  │  │  5121340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,829│        14,822│         1,007│1.本年度預算數15,829千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,120千元,業務費 1,210千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,旅運費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,049千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,007千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,780千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5121342000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       122,422│       117,614│         4,808│1.本年度預算數 122,422千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   106,665千元,業務費11,338千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 700千元,旅運費 570千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,099千元,獎助及損失50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 106,665千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育優秀運動員經費 457千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5121342500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,381│         2,381│             0│1.本年度預算數 2,381千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 134千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 547千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        16,500│        12,500│         4,000│
  │  │  │  │  5121349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         9,050│         6,974│         2,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.老舊校園環境整建、修繕等工程經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各項專科教室整建、修繕等工程經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校舍內部電源暨線路全面更新等各
  │  │  │  │              │              │              │              │  項工程預算業已編竣,所列 6,974千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  5121349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,450│         5,526│         1,924│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建教學大樓安全監視暨防盜系統經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各項專科教室暨行政單位等整建更新之內
  │  │  │  │              │              │              │              │  部設備經費 6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度教學設備購置等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 5,526千元如數減列。
  │  │  │  │  5121349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           215│           215│             0│仍照上年度預算數編列。
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