88B42138.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021380000  │              │              │              │
  │33│  │  │國立馬祖高級中│        73,371│       101,484│       -28,113│
  │  │  │  │學            │              │              │              │
  │  │  │  │  5121380000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        73,371│       101,484│       -28,113│
  │  │  │  │  5121380100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,879│        23,284│           595│1.本年度預算數23,879千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,373千元,業務費 1,799千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,037千元,旅運費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,357千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,522千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費、維護費及旅運費 358
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121382000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        32,997│        30,157│         2,840│1.本年度預算數32,997千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,541千元,業務費 2,510千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,旅運費 637千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,獎助及損失30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,541千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 3,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 2,653千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生島外實習經費 803千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5121382500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,852│         4,852│             0│1.本年度預算數 4,852千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 4,308千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 544千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121389000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        11,500│        43,048│       -31,548│
  │  │  │  │  5121389002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         8,100│        38,588│       -30,488│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建烤肉區及步道工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校舍整建工程經費 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度臨海山坡地防坡堤第二期及專科教
  │  │  │  │              │              │              │              │  室擋土牆工程預算業已編峻,所列38,588
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,400│         4,460│        -1,060│汰換電腦網路週邊設備及添購教學設備如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數,較上年度減少 1,060千元。
  │  │  │  │  5121389800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           143│           143│             0│仍照上年度預算數編列。
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