88B42141.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021410000 │ │ │ │ │36│ │ │國立國光藝術戲│ 122,284│ 131,962│ -9,678│ │ │ │ │劇學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121410000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 122,284│ 131,962│ -9,678│ │ │ │ │ 5121410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,750│ 31,763│ 987│1.本年度預算數32,750千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元,業務費 5,095千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,159千元,旅運費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,048千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,702千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人事費、維護費及旅運費 620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121412000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 64,724│ 60,803│ 3,921│1.本年度預算數64,724千元,包括人事費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,092千元,業務費10,729千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 3,315千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,822千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 3,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 4,824千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列維護費 200千元,增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費及設備及投資 582千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活訓輔工作維持費 3,172千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 7,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,500千元,與上年度相 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)招生試務經費 1,406千元,與上年度相 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5121412500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,923│ 9,089│ -4,166│1.本年度預算數 4,923千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 4,563千元,較上年度減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增學生工讀金 360千元。 │ │ │ │ 5121419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 19,000│ 29,420│ -10,420│ │ │ │ │ 5121419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 13,000│ 18,100│ -5,100│整修校區各項設施工程經費如列數,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 5,100千元。 │ │ │ │ 5121419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,000│ 11,320│ -5,320│購置公務行政設備資訊設備及教學設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數,較上年度減少 5,320千元。 │ │ │ │ 5121419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 887│ 887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |