88B42141.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021410000  │              │              │              │
  │36│  │  │國立國光藝術戲│       122,284│       131,962│        -9,678│
  │  │  │  │劇學校        │              │              │              │
  │  │  │  │  5121410000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       122,284│       131,962│        -9,678│
  │  │  │  │  5121410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,750│        31,763│           987│1.本年度預算數32,750千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,056千元,業務費 5,095千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,159千元,旅運費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,048千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,702千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列人事費、維護費及旅運費 620
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121412000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        64,724│        60,803│         3,921│1.本年度預算數64,724千元,包括人事費48
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,092千元,業務費10,729千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 3,315千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,822千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 3,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 4,824千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 200千元,增列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、旅運費及設備及投資 582千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)生活訓輔工作維持費 3,172千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實習及推廣經費 7,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)應邀演出經費 1,500千元,與上年度相
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)招生試務經費 1,406千元,與上年度相
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5121412500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,923│         9,089│        -4,166│1.本年度預算數 4,923千元,全數為獎助及
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 4,563千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增學生工讀金 360千元。
  │  │  │  │  5121419000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        19,000│        29,420│       -10,420│
  │  │  │  │  5121419002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        13,000│        18,100│        -5,100│整修校區各項設施工程經費如列數,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度減少 5,100千元。
  │  │  │  │  5121419019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,000│        11,320│        -5,320│購置公務行政設備資訊設備及教學設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數,較上年度減少 5,320千元。
  │  │  │  │  5121419800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           887│           887│             0│仍照上年度預算數編列。
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