88B42152.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021520000  │              │              │              │
  │38│  │  │國立新竹師範學│       117,980│        88,298│        29,682│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121520000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       117,980│        88,298│        29,682│
  │  │  │  │  5121520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,830│        10,664│         2,166│1.本年度預算數12,830千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,780千元,業務費 1,099千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,旅運費 1,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,580千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,250千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休退職人員慰問金等 1,290
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        73,882│        71,434│         2,448│1.本年度預算數73,882千元,包括人事費67
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,805千元,業務費 3,741千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,旅運費 189千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,805千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加教職員 3人人事費等 2,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,077千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列教學設備購置經費等 254
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        31,068│         6,000│        25,068│
  │  │  │  │  5121529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        31,068│         6,000│        25,068│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建幼教中心大樓及其週邊設備工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費36,068千元,分 2年辦理,除八十
  │  │  │  │              │              │              │              │  七年度已編列 6,000千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  最後 1年經費30,068千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.整修自來水改裝、教室廁所及體育設施等
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程經費 1,000千元。
  │  │  │  │  5121529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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