88B42153.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021530000  │              │              │              │
  │39│  │  │國立臺中師範學│        72,306│        70,893│         1,413│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121530000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        72,306│        70,893│         1,413│
  │  │  │  │  5121530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,853│         9,550│           303│1.本年度預算數 9,853千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,513千元,業務費 1,082千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,旅運費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,337千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,516千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5121532000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        61,253│        60,143│         1,110│1.本年度預算數61,253千元,包括人事費55
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,812千元,業務費 3,546千元維護費 194
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 114千元,設備及投資 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,812千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,441千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5121539000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│         1,000│             0│
  │  │  │  │  5121539019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,000│         1,000│             0│修建教室設備等經費如列數,上年度舖設校
  │  │  │  │              │              │              │              │地、整修排水溝、購置教學體育器材等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列經費 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121539800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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