88B42154.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021540000  │              │              │              │
  │40│  │  │國立嘉義師範學│        73,520│        66,461│         7,059│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121540000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        73,520│        66,461│         7,059│
  │  │  │  │  5121540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,322│        13,262│         1,060│1.本科目本年度預算數14,322千元,包括人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費11,831千元,業務費 846千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 659千元,旅運費 986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,743千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,579千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列運雜費等 333千元。
  │  │  │  │  5121542000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        57,998│        51,199│         6,799│1.本科目本年度預算數57,998千元,包括人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費53,198千元,業務費 4,051千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 452千元,旅運費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,198千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加教師 2人人事費等 6,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5121549000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│         1,800│          -800│
  │  │  │  │  5121549019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,000│         1,800│          -800│購置圖書儀器等設備經費如列數,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少 800千元。
  │  │  │  │  5121549800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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