88B42155.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021550000  │              │              │              │
  │41│  │  │國立臺南師範學│        81,889│        78,985│         2,904│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121550000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        81,889│        78,985│         2,904│
  │  │  │  │  5121550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        11,964│        12,448│          -484│1.本年度預算數11,964千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,957千元,業務費 789千元,維護費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,旅運費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,472千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,492千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 286千元。
  │  │  │  │  5121552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        69,725│        66,337│         3,388│1.本年度預算數69,725千元,包括人事費62
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,150千元,業務費 5,825千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,設備及投資費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,150千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加教師 1人人事費等 2,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 7,575千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列新增班相關經費 1,338千元。
  │  │  │  │  5121559800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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