88B42156.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021560000  │              │              │              │
  │42│  │  │國立屏東師範學│        59,582│        56,655│         2,927│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121560000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        59,582│        56,655│         2,927│
  │  │  │  │  5121560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,339│         9,881│           458│1.本年度預算數10,339千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,468千元,業務費 583千元,維護費 549
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,210千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,129千元較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加退休退職人員慰問金等 142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121562000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        49,043│        46,574│         2,469│1.本年度預算數49,043千元,包括人事費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,860千元,業務費 3,343千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 240千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,860千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,183千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費 9千元。
  │  │  │  │  5121569800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────