88B42157.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021570000  │              │              │              │
  │43│  │  │國立花蓮師範學│        72,193│        65,931│         6,262│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121570000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        72,193│        65,931│         6,262│
  │  │  │  │  5121570100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,556│         9,395│         1,161│1.本年度預算數10,556千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,479千元,業務費 1,850千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,479千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,077千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費等 872千元。
  │  │  │  │  5121572000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        60,437│        56,336│         4,101│1.本年度預算數60,437千元,包括人事費56
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,021千元,業務費 2,815千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,旅運費 102千元,設備及投資 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,101千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加教師 1人人事費等 3,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,416千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年增列業務費等 294千元。
  │  │  │  │  5121579000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│             -│         1,000│
  │  │  │  │  5121579019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,000│             -│         1,000│本科目係購置行政及教學設備等 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121579800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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