88B42158.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021580000  │              │              │              │
  │44│  │  │國立臺東師範學│        91,686│        86,071│         5,615│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121580000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        91,686│        86,071│         5,615│
  │  │  │  │  5121580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,538│        13,171│           367│1.本年度預算數13,538千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,183千元,業務費 1,173千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,旅運費 1,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,925千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,613千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費14千元。
  │  │  │  │  5121582000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        76,948│        72,700│         4,248│1.本年度預算數76,948千元,包括人事費69
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,544千元,業務費 5,664千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元,旅運費 276千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,544千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加教師 2人人事費等 4,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,404千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少業務費等 748千元。
  │  │  │  │  5121589000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│             -│         1,000│
  │  │  │  │  5121589019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,000│             -│         1,000│裝修多功能及綜合活動教室之設備經費,如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  5121589800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────