88B42172.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021720000  │              │              │              │
  │46│  │  │國立編譯館    │       277,290│       289,432│       -12,142│
  │  │  │  │  5121720000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       277,290│       289,432│       -12,142│
  │  │  │  │  5121720100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,415│        23,629│           786│1.本年度預算數24,415千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,530千元,業務費 2,183千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,038千元,旅運費 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,364千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,055千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休退職人員三節慰問金及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加約僱人員 2人之統籌業務費等 124千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理維持費 996千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列設施及機儀設備養護費48千元。
  │  │  │  │  5121721000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       201,251│       210,824│        -9,573│
  │  │  │  │  5121721035  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教科用書編審及│       134,359│       144,967│       -10,608│1.本年度預算數 134,359千元,包括人事費
  │  │  │  │印行督導      │              │              │              │  76,889千元,業務費41,167千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,206千元,設備及投資 1,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,755千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,037千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國中教科書修訂經費46,890千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列新編及印製研習專用教科書經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等24,445千元,增列增加約僱人員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費及旅運費等 700千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減23,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)圖書儀器標本審查經費13,810千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)高中教科書修訂經費20,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加約僱人員 1人之人事費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國小教科書修訂經費24,913千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列出國旅費 5千元,增列教科書
  │  │  │  │              │              │              │              │    編輯經費等 260千元,計淨增 255千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)重編中國語文教材經費 1,765千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列編輯經費等45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)教科書印行督導經費 8,226千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加教科書印製經費 1,000千元。
  │  │  │  │  5121721036  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學術著作編譯印│        52,326│        50,108│         2,218│1.本年度預算數52,326千元,包括人事費39
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,904千元,業務費10,718千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,設備及投資 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,364千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大學用書編輯經費 9,295千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中華叢書編印經費 5,636千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人文社會科學書籍編印經費 9,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)名著及一般參考書編輯14,591千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列編譯世界名著及印製經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,815千元。
  │  │  │  │  5121721037  │              │              │              │
  │  │  │ 3│工具用書編印  │        11,379│        12,562│        -1,183│1.本年度預算數11,379千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,656千元,業務費 1,425千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,設備及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,829千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辭典工具書編輯經費 2,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列工具書編輯經費等 1,867千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學名詞編訂經費 6,550千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列科學名詞編訂經費等 599千元。
  │  │  │  │  5121721038  │              │              │              │
  │  │  │ 4│鄉土通俗讀物編│         3,187│         3,187│             0│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1
  │  │  │  │印            │              │              │              │  ,651千元,業務費 136千元,獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為鄉土通俗讀物編印工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  維持費,與上年度同。
  │  │  │  │  5121729000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        50,945│        54,300│        -3,355│
  │  │  │  │  5121729002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        50,300│        53,800│        -3,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建學術辦公大樓工程總工程費 511,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分 5年辦理,除85至87年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,100千元外,本年度編列第 4年經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度減少 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增館舍修繕經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度館舍油漆及相關工程款預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,800千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           645│             -│           645│汰換次於部會首長座車乙輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5121729019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           500│          -500│上年度汰換辦公設備購製費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           679│           679│             0│仍照上年度預算數編列。
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