88B42174.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021740000  │              │              │              │
  │48│  │  │國立歷史博物館│       193,683│       190,455│         3,228│
  │  │  │  │  5321740000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       193,683│       190,455│         3,228│
  │  │  │  │  5321740100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,038│        37,887│         2,151│1.本年度預算數40,038千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,936千元,業務費11,314千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,143千元,旅運費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,757千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,172千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,563千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列減少技工、工友各 1人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費14千元,增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │    慰問金及土地租金等 993千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,718千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5321740200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       142,617│       138,185│         4,432│1.本年度預算數 142,617千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,049千元,業務費62,406千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,292千元,旅運費 4,772千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資21,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,049千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少技工、工友各 1人之人事費 799千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列調整待遇經費等 8,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 8,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣 9,265千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列旅運費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣41,098千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 1,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物保存與修復29,772千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護費及其他設備購置費等 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列旅運費 117千元,計淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文物之教育與推廣經費11,433千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費及國外旅費等 1,578
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列維護費 228千元,計淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,350千元。
  │  │  │  │  5321749000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,645│        14,000│        -3,355│
  │  │  │  │  5321749002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        10,000│        14,000│        -4,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.館舍(展場)修繕等經費10,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 4,000千元。
  │  │  │  │  5321749011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           645│             -│           645│汰換首長公務座車經費如列數。
  │  │  │  │  5321749800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           383│           383│             0│仍照上年度預算數編列。
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