88B42175.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021750000  │              │              │              │
  │49│  │  │國立臺灣科學教│       196,424│       117,242│        79,182│
  │  │  │  │育館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321750000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       196,424│       117,242│        79,182│
  │  │  │  │  5321750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,350│        28,320│         4,030│1.本年度預算數32,350千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,650千元,業務費10,423千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,旅運費 1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,853千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 2,685千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,497千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列減少技工 1人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,增列伸算約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及退休退職人員三節慰問金等 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,計淨增 1,345千元。
  │  │  │  │  5321751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        60,814│        57,609│         3,205│
  │  │  │  │  5321751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│儀具模型研究及│        18,466│        17,822│           644│1.本年度預算數18,466千元,包括人事費 6
  │  │  │  │實驗          │              │              │              │  ,293千元,業務費11,527千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,設備及投資 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,585千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學模具研製費11,012千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊展示及軟體製作 1,233千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列社教網路資源服務系統及軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    開發費用 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)科學實驗教學 557千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)科學研習活動 632千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)科學演示教學 447千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學展覽及演示│        32,374│        30,805│         1,569│1.本年度預算數32,374千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,787千元,業務費19,464千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,982千元,旅運費 1,891千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,498千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少技工 1人之人事費 323千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 514千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會經費12,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際科技展覽經費 3,105千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專題展覽經費 8,106千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算約聘僱人員調整待遇經費及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)科學觀覽會經費 2,378千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列旅運費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)多功能科學巡迴展經費 2,237千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列輔導科學教育巡迴展及相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 208千元。
  │  │  │  │  5321751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科學教育推廣  │         9,974│         8,982│           992│1.本年度預算數 9,974千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,272千元,業務費 7,473千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,828千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學研習月刊及館訊經費 3,962千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列印刷及製作文宣費用 580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國發明及創新展覽經費 1,104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理科學推廣經費 3,080千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列大眾科學講座經費 200千元。
  │  │  │  │  5321759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       103,000│        31,053│        71,947│
  │  │  │  │  5321759002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       100,000│        30,053│        69,947│遷建新館工程,屬特殊建築,總工程經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,863,380千元,除85至87年度已編列48,053
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第 4年經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度增加69,947千元。
  │  │  │  │  5321759011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上年度汰換公務機車 1輛購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列40千元如數減列。
  │  │  │  │  5321759019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,000│           960│         2,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦及週邊設備經費 2,030千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.改善及檢修本館消防安全設施 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置科學影片電腦影像放映機 300千元。
  │  │  │  │  5321759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           260│           260│             0│仍照上年度預算數編列。
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