88B42177.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021770000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立臺灣藝術教│       121,905│       111,777│        10,128│
  │  │  │  │育館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321770000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       121,905│       111,777│        10,128│
  │  │  │  │  5321770100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,229│        43,661│           568│1.本年度預算數44,229千元,包括人事費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,829千元,業務費 8,506千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,920千元,旅運費 974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,720千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 1,134千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,753千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列非消耗品及業務費等 2,111千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列土地租金及運雜費等 1,545千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 756千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321771000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        72,845│        61,845│        11,000│1.本年度預算數72,845千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,846千元,業務費59,019千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動藝術教育研究與典藏經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理藝術教育推廣與輔導活動經費10,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理藝術展覽活動經費17,326千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藝術展覽及演出經費11,410千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理藝術教育推廣及研習經費 7,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文藝創作獎經費 5,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中華民國第十五屆全國美展經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  5321779000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,700│         6,140│        -1,440│
  │  │  │  │  5321779011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上年度購置公務用機車乙輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列40千元如數減列。
  │  │  │  │  5321779019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,700│         6,100│        -1,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦及週邊設備等經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.其他雜項設備購置經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.典藏品收購經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換中正藝廊及演藝廳設備經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,100千元如數減列。
  │  │  │  │  5321779800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           131│           131│             0│仍照上年度預算數編列。
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