88B42180.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021800000  │              │              │              │
  │54│  │  │國立自然科學博│       540,066│       484,424│        55,642│
  │  │  │  │物館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321800000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       540,066│       484,424│        55,642│
  │  │  │  │  5321800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       198,399│       180,116│        18,283│1.本年度預算數 198,399千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,768千元,業務費81,544千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,595千元,旅運費 4,992千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,760千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 5,465千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,433千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、維護費等73千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列設備及投資 2,500千元,計淨增 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀眾服務經費 111,206千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費、維護費等10,391千元。
  │  │  │  │  5321801000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       339,985│       299,408│        40,577│
  │  │  │  │  5321801020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│自然物蒐集研究│        83,745│        82,734│         1,011│1.本年度預算數83,745千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,764千元,業務費25,054千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元,旅運費 2,483千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,764千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物學組經費12,585千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、維護費等 3,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物學組經費 7,200千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 280千元,增列旅運費 174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)地質學組經費11,503千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列旅運費、設備及投資等 2,677千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費、維護費等 566千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人類學組經費 6,295千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、維護費等 1,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增設典藏學組經費 1,398千元。
  │  │  │  │  5321801021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學教育推廣  │       117,065│        78,328│        38,737│1.本年度預算數 117,065千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,630千元,業務費32,007千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,041千元,旅運費 842千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,630千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等人事費 8,737千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學教育推廣21,435千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增植物公園營運經費30,000千元。
  │  │  │  │  5321801022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊展示及資料│        40,891│        39,740│         1,151│1.本年度預算數40,891千元,包括人事費15
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,410千元,業務費 8,769千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,762千元,旅運費 450千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,410千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費等 649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費 3,196千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦管理經費22,285千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列設備及投資 110千元,增列業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護費等 1,910千元,計淨增 1,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321801023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│自然科學展示研│        98,284│        98,606│          -322│1.本年度預算數98,284千元,包括人事費32
  │  │  │  │究及企劃      │              │              │              │  ,758千元,業務費29,556千元,維護費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,070千元,旅運費 450千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,758千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費等 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示業務及劇場營運經費65,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5321809000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           682│         3,900│        -3,218│
  │  │  │  │  5321809011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           682│         1,400│          -718│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 1輛及機車 2輛經費,合共 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換採集車預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元如數減列。
  │  │  │  │  5321809019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,500│        -2,500│上年度購置行政設備預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5321809800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,000│         1,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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