88B42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │55│ │ │國立科學工藝博│ 471,822│ 766,103│ -294,281│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 471,822│ 766,103│ -294,281│ │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 144,771│ 94,865│ 49,906│1.本科目上年度預算數99,905千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出職員10人之人事費 5,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「展示企劃與研究」、「公共事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 及導覽業務」、「科技教育之推廣」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 144,771千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,394千元,業務費84,172千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,279千元,旅運費 3,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,286千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加約僱人員12人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、技工 5人、工友 1人,合共18人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等 5,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 109,485千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金及房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,824千元,增列增加職員等 111人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌業務費、辦公器具養護費、雜項 │ │ │ │ │ │ │ │ 支出等44,894千元及以場地出借使用收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應水電、清潔費 1,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增44,070千元。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 162,201│ 91,067│ 71,134│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 61,244│ 15,027│ 46,217│1.本科目上年度預算數13,011千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 2,016千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,244千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,988千元,業務費20,800千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,856千元,旅運費 600千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,138千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員18人、約聘人員 1人、約僱人員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 4人、工友 1人,合共28人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費20,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示企劃研究 4,550千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列特展及公共空間規劃、設計、製作等 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示維護更新 9,256千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列展示維修等相關經費 6,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)立體電影院及多媒體劇場25,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列影片租金、劇場及設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等16,835千元。 │ │ │ │ 5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 39,786│ 10,047│ 29,739│1.本科目上年度預算數 9,039千元,配合科 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入職員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 1,008千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,786千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,547千元,業務費 8,239千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元,旅運費 250千元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,147千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員13人、約聘人員12人、約僱人員 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 3人、工友 1人,合共38人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費23,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共事務12,930千元,較上年度增列環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境維護等經費 6,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導覽業務 2,709千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ 5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 14,100│ 14,200│ -100│1.本科目上年度預算數16,400千元,配合科 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │ 目調整,移出出版品經費 2,200千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「科技教育之推廣」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,100千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費 6,843千元,旅運費82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 6,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書視聽管理及推廣 2,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列人事費、業務費等 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置11,700千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 44,849│ 49,731│ -4,882│1.本科目上年度預算數45,515千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 2,016千元,由「圖書視聽推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣及資訊展示處理」科目移入出版品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,849千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,739千元,業務費20,860千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,設備及投資 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,589千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員13人、約聘人員12人、技工 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共27人之人事費16,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技教育活動之推廣 9,370千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列教育活動經費 545千元及以辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理活動代辦材料費收入支應研習材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,合共增加 1,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教材教具研製開發 8,650千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列教材研製50千元,增列館刊印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,200千元及以親子教室、電腦教室收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應教材教具經費 1,250千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教室實驗室設備 4,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列設備費29,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)義工及工讀生訓練與管理 4,240千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費等 2,100千元。 │ │ │ │ 5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 2,222│ 2,062│ 160│1.本年度預算數 2,222千元,包括人事費60 │ │ │ │究 │ │ │ │ 千元,業務費 1,332千元,旅運費 310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為蒐藏研究與管理經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列國外旅費 160千元。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 164,850│ 580,171│ -415,321│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 160,000│ 574,321│ -414,321│國立科學工藝博物館興建工程,總工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,392,000千元,除75至87年度已編列 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │55,265千元及85年度另動支教育部「籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │立教育機構」科目 436,735千元支應外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度繼續編列第14年經費 160,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少 414,321千元。 │ │ │ │ 5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,850│ 5,850│ -1,000│購置一般行政設備經費如列數,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少 1,000千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |