88B42181.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021810000  │              │              │              │
  │55│  │  │國立科學工藝博│       471,822│       766,103│      -294,281│
  │  │  │  │物館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321810000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       471,822│       766,103│      -294,281│
  │  │  │  │  5321810100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       144,771│        94,865│        49,906│1.本科目上年度預算數99,905千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出職員10人之人事費 5,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「展示企劃與研究」、「公共事務
  │  │  │  │              │              │              │              │  及導覽業務」、「科技教育之推廣」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 144,771千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,394千元,業務費84,172千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,279千元,旅運費 3,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,286千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加約僱人員12人
  │  │  │  │              │              │              │              │    、技工 5人、工友 1人,合共18人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費等 5,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 109,485千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金及房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,824千元,增列增加職員等 111人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之統籌業務費、辦公器具養護費、雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │    支出等44,894千元及以場地出借使用收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應水電、清潔費 1,000千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增44,070千元。
  │  │  │  │  5321811000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       162,201│        91,067│        71,134│
  │  │  │  │  5321811001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示企劃與研究│        61,244│        15,027│        46,217│1.本科目上年度預算數13,011千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入職員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  人之人事費 2,016千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,244千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,988千元,業務費20,800千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,856千元,旅運費 600千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,138千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員18人、約聘人員 1人、約僱人員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 4人、工友 1人,合共28人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費20,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示企劃研究 4,550千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列特展及公共空間規劃、設計、製作等
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關經費 2,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)展示維護更新 9,256千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列展示維修等相關經費 6,911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)立體電影院及多媒體劇場25,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列影片租金、劇場及設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │    修等16,835千元。
  │  │  │  │  5321811002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共事務及導覽│        39,786│        10,047│        29,739│1.本科目上年度預算數 9,039千元,配合科
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入職員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  人之人事費 1,008千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,786千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元,業務費 8,239千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,650千元,旅運費 250千元,獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,147千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員13人、約聘人員12人、約僱人員 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 3人、工友 1人,合共38人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費23,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共事務12,930千元,較上年度增列環
  │  │  │  │              │              │              │              │    境維護等經費 6,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)導覽業務 2,709千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │  5321811003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│圖書視聽推廣及│        14,100│        14,200│          -100│1.本科目上年度預算數16,400千元,配合科
  │  │  │  │資訊展示處理  │              │              │              │  目調整,移出出版品經費 2,200千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「科技教育之推廣」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,100千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,業務費 6,843千元,旅運費82千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 6,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)圖書視聽管理及推廣 2,400千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費、業務費等 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理及系統建置11,700千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5321811004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│科技教育之推廣│        44,849│        49,731│        -4,882│1.本科目上年度預算數45,515千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入職員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  人之人事費 2,016千元,由「圖書視聽推
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣及資訊展示處理」科目移入出版品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,849千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,739千元,業務費20,860千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,設備及投資 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,589千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員13人、約聘人員12人、技工 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共27人之人事費16,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技教育活動之推廣 9,370千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列教育活動經費 545千元及以辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理活動代辦材料費收入支應研習材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │     500千元,合共增加 1,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教材教具研製開發 8,650千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列教材研製50千元,增列館刊印製
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,200千元及以親子教室、電腦教室收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應教材教具經費 1,250千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教室實驗室設備 4,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列設備費29,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)義工及工讀生訓練與管理 4,240千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費等 2,100千元。
  │  │  │  │  5321811005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│科技文物蒐藏研│         2,222│         2,062│           160│1.本年度預算數 2,222千元,包括人事費60
  │  │  │  │究            │              │              │              │  千元,業務費 1,332千元,旅運費 310千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為蒐藏研究與管理經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增列國外旅費 160千元。
  │  │  │  │  5321819000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       164,850│       580,171│      -415,321│
  │  │  │  │  5321819002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       160,000│       574,321│      -414,321│國立科學工藝博物館興建工程,總工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 7,392,000千元,除75至87年度已編列 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │55,265千元及85年度另動支教育部「籌設國
  │  │  │  │              │              │              │              │立教育機構」科目 436,735千元支應外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度繼續編列第14年經費 160,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減少 414,321千元。
  │  │  │  │  5321819019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,850│         5,850│        -1,000│購置一般行政設備經費如列數,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 1,000千元。
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