88B42184.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │57│  │  │國立臺灣史前文│       367,084│       456,207│       -89,123│
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │
  │  │  │  │  5321840000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       367,084│       456,207│       -89,123│
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        16,869│        14,305│         2,564│1.本年度預算數16,869千元,包括人事費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,656千元,業務費 2,458千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,旅運費 943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,656千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加職員 1人等人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,213千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費 8千元,增列增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 3人之統籌業務費、辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及租金等 941千元,計淨增 933千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        43,535│        32,137│        11,398│1.本年度預算數43,535千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,380千元,業務費17,401千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,旅運費 2,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,380千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加職員 2人等人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 3,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務經費 4,782千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費及旅運費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏及規劃業務經費 5,271千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費、維護費及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務及園區管理業務經費12,811千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費、維護費及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費 1,291千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費及旅運費 501千元。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       306,680│       409,765│      -103,085│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       300,000│       404,000│      -104,000│國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園
  │  │  │  │              │              │              │              │)興建工程,總工程經費 3,108,428千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │除79年度已動支教育部「社會教育—國立臺
  │  │  │  │              │              │              │              │灣史前文化博物館籌備處」科目95,403千元
  │  │  │  │              │              │              │              │支應及80至87年度編列 1,118,550千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度繼續編列第10年經費 300,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少 104,000千元。
  │  │  │  │  5321849011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,680│           765│           915│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換15人座中型交通車 1輛經費 1,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置首長座車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 765千元如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增添相關資訊系統及週邊設備、一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、園區展示設備、考古典藏及圖書等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公室自動化相關設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 5,000千元如數減列。
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