88B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │57│ │ │國立臺灣史前文│ 367,084│ 456,207│ -89,123│ │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │ │ │ │ │ 5321840000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 367,084│ 456,207│ -89,123│ │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 16,869│ 14,305│ 2,564│1.本年度預算數16,869千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,656千元,業務費 2,458千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,旅運費 943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,656千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加職員 1人等人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,213千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費 8千元,增列增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 3人之統籌業務費、辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及租金等 941千元,計淨增 933千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 43,535│ 32,137│ 11,398│1.本年度預算數43,535千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,380千元,業務費17,401千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,旅運費 2,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,380千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加職員 2人等人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 4,782千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費及旅運費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 5,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費、維護費及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務及園區管理業務經費12,811千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費、維護費及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 1,291千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費及旅運費 501千元。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 306,680│ 409,765│ -103,085│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 300,000│ 404,000│ -104,000│國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園 │ │ │ │ │ │ │ │)興建工程,總工程經費 3,108,428千元, │ │ │ │ │ │ │ │除79年度已動支教育部「社會教育—國立臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣史前文化博物館籌備處」科目95,403千元 │ │ │ │ │ │ │ │支應及80至87年度編列 1,118,550千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度繼續編列第10年經費 300,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少 104,000千元。 │ │ │ │ 5321849011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,680│ 765│ 915│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換15人座中型交通車 1輛經費 1,680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置首長座車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 765千元如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增添相關資訊系統及週邊設備、一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、園區展示設備、考古典藏及圖書等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化相關設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 5,000千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |