88B42301.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │     6,989,102│     6,039,848│       949,254│本科目上年度法定預算數 6,061,011千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │配合矯正人員訓練所成立,由「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移出人事、業務、旅運等經費 2,529千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及「監獄行刑」科目移出人事、業務等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費18,262千元,列入矯正人員訓練所「矯正
  │  │  │  │              │              │              │              │人員訓練」科目項下;另由「檢察行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移出旅運費 372千元,列入最高法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │署「檢察業務」科目項下外,淨計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度預算數。
  │  │  │  │  3523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     6,937,224│     5,969,470│       967,754│
  │  │  │  │  3523010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       296,017│       289,213│         6,804│1.本科目上年度預算數 297,065千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  矯正人員訓練所成立,移出人事、業務、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運等經費 2,529千元列入矯正人員訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  所「矯正人員訓練」科目;另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費 4,201千元列入「監獄行
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑」科目及移出法醫培訓經費 1,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「矯正行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 296,017千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   193,771千元,業務費71,516千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,377千元,旅運費10,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 188,418千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及職員 6人等人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,869千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列廢棄物處理業務費 4,511千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列職員 8人之統籌業務費等 109千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及首長特別費 420千元,計淨減 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費12,941千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列人事佐理人員訓練業務等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研討(考)暨進修業務經費15,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列法務相關實務參訪、座
  │  │  │  │              │              │              │              │    談與連繫等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項法規問題研究經費 5,255千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理業務經費35,722千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)政風工作業務經費14,132千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列政風人員在職訓練等經費 2,682
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        58,974│        54,054│         4,920│1.本年度預算數58,974千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,802千元,業務費 7,485千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,187千元,補助及捐助17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,999千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 4,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,821千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理主管業務之處理、推動及督導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,053千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政執行機關之設置規劃經費 1,101千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │       115,077│       101,840│        13,237│1.本科目上年度預算數 102,212千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出旅運費 372千元列入最高
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署「檢察業務」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,077千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,264千元,業務費54,239千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,574千元,獎助及損失35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,032千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 1人等人事費 650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理檢察行政業務經費57,381千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列檢察行政業務費 1,556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列精神耗弱刑事犯強制診療費25,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元及辦理毒品危害防制業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,計淨增24,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考察國外檢察制度經費 1,664千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列出國考察經費 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉賄選與組織犯罪獎金經費35,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列獎勵金12,500千元。
  │  │  │  │  3523011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │矯正行政      │        98,023│        94,662│         3,361│1.本科目係由上年度預算「監所行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數93,540千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入法醫培
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓經費 1,122千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數98,023千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,518千元,業務費59,303千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,482千元,設備及投資 2,863千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,448千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理矯正行政業務經費23,626千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理編纂少年矯正教育教材
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 8,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理及督導監所教化與技訓業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元,較上年度減列辦理監院所教
  │  │  │  │              │              │              │              │    化及監外技訓業務等經費 1,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理及督導監所醫療業務經費36,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列辦理煙毒勒戒業務等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,117千元。
  │  │  │  │  3523011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       108,908│       107,488│         1,420│1.本年度預算數 108,908千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,691千元,業務費35,861千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   939千元,補助及捐助49,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,493千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 1人等人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保護行政業務經費48,733千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列旅運費、更生保護補助費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,101千元,增列辦理毒品危害防制業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 3,274千元,計淨減 6,827千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費26,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理觀護、更生保護及犯罪被害人保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費12,454千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理觀護業務經費 7,161千元。
  │  │  │  │  3523014100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │矯正業務      │     4,598,908│     4,067,810│       531,098│本科目係由上年度預算「行刑及羈押」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │、「少年輔育」科目及「感訓及技能訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目合併改設。
  │  │  │  │  3523014101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行刑      │     3,634,993│     3,152,418│       482,575│1.本科目係由上年度預算「監獄行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「教誨教育」科目、「作業管理及
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練」科目、「疾病預防及治療」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「警衛管理及戒護」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 3,166,479千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合矯正人員訓練所成立,移出人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費18,262千元列入矯正人員訓練所「
  │  │  │  │              │              │              │              │  矯正人員訓練」科目;另配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「一般行政」科目移入業務費 4,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,634,993千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,001,161千元,業務費 477,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費87,595千元,旅運費59,212千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 9,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,863,973千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇、職員52人及技工、
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 3人等人事費 226,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)監獄基本行政工作經費 299,931千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列職員52人及技工、工友 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之統籌業務費 573千元、專項水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,541千元及新成立臺灣臺中女子監獄
  │  │  │  │              │              │              │              │    基本行政工作等經費30,416千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加43,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教化及技能與作業訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    51,552千元,較上年度增列新成立臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    臺中女子監獄辦理技訓業務等經費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元及辦理毒品危害防制戒治技訓業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 137,105千元,合共增加 143,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 219,537
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列新成立臺灣臺中女
  │  │  │  │              │              │              │              │    子監獄辦理醫療與戒護管理業務等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,616千元及辦理毒品危害防制戒治醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    療業務經費61,146千元,合共增加68,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │  3523014102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年矯正      │       343,771│       328,731│        15,040│1.本科目係由上年度預算「輔育行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「少年教養」科目及「少年技藝訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 343,771千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   288,801千元,業務費44,413千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,421千元,旅運費 3,412千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 224,213千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費15,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔育基本行政工作經費20,910千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理學生技訓及補校業務經費85,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與教化業務經費12,774千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523014103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│感訓業務      │       620,144│       586,661│        33,483│1.本科目係由上年度預算「感訓及技能訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 620,144千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   530,690千元,業務費60,045千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13,141千元,旅運費13,850千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 522,451千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費30,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)感訓基本行政工作經費47,859千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列專項水電費、設施及機儀設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 3,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓業務經費49,834千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523014200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │收容人給養    │       841,542│       752,743│        88,799│1.本科目係由上年度預算「收容人及被告給
  │  │  │  │              │              │              │              │  養」科目及「少年給養」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 841,542千元,係各監獄收
  │  │  │  │              │              │              │              │  容人、各少年輔育院學生收容人及各技能
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練所受感訓處分人給養經費,均屬獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失,較上年度增列88,799千元。
  │  │  │  │  3523018700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │改善監所計畫  │       368,043│       271,990│        96,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣武陵外役監獄擴建工程總經費 403,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,分 5年辦理,除84至87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 284,530千元外,本年度編列末期經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   119,232千元,較上年度增加48,799千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣自強外役監獄擴建工程總經費 355,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,分 5年辦理,除84至87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 288,058千元外,本年度編列末期經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  66,967千元,較上年度減少13,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣高雄少年輔育院遷建後續工程總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   165,294千元,分 4年辦理,除86至87年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列87,001千元外,本年度編列第 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費48,000千元,較上年度增加 8,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣高雄女子監獄新建後續工程總經費92
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,136千元,分 2年辦理,除87年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,840千元外,本年度編列末期經費40,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,較上年度減少11,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.福建金門監獄擴建工程總經費21,203千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分 2年辦理,除87年度已編列 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列末期經費19,703千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加18,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.臺灣東成技能訓練所改建後續工程總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,342千元,分 3年辦理,除87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,500千元外,本年度編列第 2年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,195千元,較上年度增加30,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.臺灣岩灣技能訓練所擴建技訓大樓後續工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程總經費 582,482千元,分 5年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  87年度已編列 1,500千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第 2年經費40,000千元,較上年度增加38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程總經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,801千元,分 2年辦理,本年度編列第 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  年規劃費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.臺灣泰源技能訓練所增建職務宿舍工程總
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費45,669千元,分 3年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第 1年規劃費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度改建福建金門監獄馬祖連江分監
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程、新建彰化監獄工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列25,217千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       440,988│       218,926│       222,062│
  │  │  │  │  3523019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       141,178│         7,279│       133,899│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.設置新竹少年矯正學校整建工程費71,111
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣綠島監獄籌建綠洲分監工程費53,067
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣泰源技能訓練所自強水庫整建工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察署計畫,屬與司法院、臺灣高等法院配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合興建之辦公廳室增建計畫,應分攤工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  總經費 434,610千元,分 4年辦理,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第 1年經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度臺灣彰化少年輔育院新建運動場跑
  │  │  │  │              │              │              │              │  道工程及臺灣雲林監獄價購臺灣更生保護
  │  │  │  │              │              │              │              │  會雲林分會房舍預算業已編竣,所列 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        19,863│        23,574│        -3,711│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換消防車 5輛、垃圾車 3輛、旅行車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車21輛等經費18,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換電話通訊系統設備費 1,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車、中型警備車、救護
  │  │  │  │              │              │              │              │  車等17輛及機車 7輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,574千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │       279,947│       188,073│        91,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各監獄、少年輔育院及技能訓練所汰換安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全、辦公及污水處理設備費等39,155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.設置新竹少年矯正學校內部設備費31,144
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理毒品危害防制戒治業務醫療器材設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費33,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置獄政管理系統及補充支援檢察官辦案
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統設備費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.法務部暨所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 211,958千元,分 3年辦理,除87年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列 7,972千元外,本年度編列第 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費16,400千元,較上年度增加 8,428
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,800千元,分 3年辦理,除87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列34,800千元外,本年度編列第 2年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  73,000千元,較上年度增加38,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.二審檢察機關支援檢察官辦案系統總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,885千元,分 3年辦理,除87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,500千元外,本年度編列第 2年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,000千元,較上年度增加13,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.法務部暨所屬機關汰換個人電腦計畫總經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費64,860千元,分 3年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第 1年經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.改善檢察機關執行辦案設備計畫之資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費30,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    所購置獄政管理資訊系統及改善污水處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理設備與鍋爐設備工程等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 143,801千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │        10,744│        10,744│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  7523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        31,878│        41,878│       -10,000│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7523012000  │              │              │              │
  │  │11│  │司法官退休退養│        31,878│        41,878│       -10,000│本年度預算數31,878千元,係依「司法官退
  │  │  │  │給付          │              │              │              │休退養金給與辦法」規定編列,均屬人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減列10,000千元。
  │  │  │  │  8923010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │        20,000│        28,500│        -8,500│
  │  │  │  │  8923013000  │              │              │              │
  │  │12│  │國家賠償金    │        20,000│        28,500│        -8,500│本年度預算數20,000千元,係依「國家賠償
  │  │  │  │              │              │              │              │法」規定編列,均屬獎助及損失,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減列 8,500千元。
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