88B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 6,989,102│ 6,039,848│ 949,254│本科目上年度法定預算數 6,061,011千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合矯正人員訓練所成立,由「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目移出人事、業務、旅運等經費 2,529千 │ │ │ │ │ │ │ │元及「監獄行刑」科目移出人事、業務等經 │ │ │ │ │ │ │ │費18,262千元,列入矯正人員訓練所「矯正 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練」科目項下;另由「檢察行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移出旅運費 372千元,列入最高法院檢察 │ │ │ │ │ │ │ │署「檢察業務」科目項下外,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │ 3523010000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 6,937,224│ 5,969,470│ 967,754│ │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 296,017│ 289,213│ 6,804│1.本科目上年度預算數 297,065千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 矯正人員訓練所成立,移出人事、業務、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運等經費 2,529千元列入矯正人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 所「矯正人員訓練」科目;另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 4,201千元列入「監獄行 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑」科目及移出法醫培訓經費 1,122千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「矯正行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 296,017千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 193,771千元,業務費71,516千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,377千元,旅運費10,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,418千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及職員 6人等人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,869千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列廢棄物處理業務費 4,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列職員 8人之統籌業務費等 109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及首長特別費 420千元,計淨減 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費12,941千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列人事佐理人員訓練業務等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務經費15,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列法務相關實務參訪、座 │ │ │ │ │ │ │ │ 談與連繫等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,255千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務經費35,722千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)政風工作業務經費14,132千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列政風人員在職訓練等經費 2,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 58,974│ 54,054│ 4,920│1.本年度預算數58,974千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,業務費 7,485千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元,補助及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,999千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 4,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,821千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理主管業務之處理、推動及督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,053千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政執行機關之設置規劃經費 1,101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 115,077│ 101,840│ 13,237│1.本科目上年度預算數 102,212千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出旅運費 372千元列入最高 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署「檢察業務」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 115,077千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,264千元,業務費54,239千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,574千元,獎助及損失35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,032千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及職員 1人等人事費 650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政業務經費57,381千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列檢察行政業務費 1,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列精神耗弱刑事犯強制診療費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元及辦理毒品危害防制業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,計淨增24,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考察國外檢察制度經費 1,664千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列出國考察經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉賄選與組織犯罪獎金經費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列獎勵金12,500千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │矯正行政 │ 98,023│ 94,662│ 3,361│1.本科目係由上年度預算「監所行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數93,540千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入法醫培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓經費 1,122千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數98,023千元,包括人事費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,518千元,業務費59,303千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,482千元,設備及投資 2,863千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,448千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理矯正行政業務經費23,626千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理編纂少年矯正教育教材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 8,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理及督導監所教化與技訓業務經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元,較上年度減列辦理監院所教 │ │ │ │ │ │ │ │ 化及監外技訓業務等經費 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理及督導監所醫療業務經費36,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理煙毒勒戒業務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,117千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 108,908│ 107,488│ 1,420│1.本年度預算數 108,908千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,691千元,業務費35,861千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 939千元,補助及捐助49,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,493千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及職員 1人等人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費48,733千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費、更生保護補助費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,101千元,增列辦理毒品危害防制業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 3,274千元,計淨減 6,827千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費26,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理觀護、更生保護及犯罪被害人保護 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費12,454千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理觀護業務經費 7,161千元。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 6│ │矯正業務 │ 4,598,908│ 4,067,810│ 531,098│本科目係由上年度預算「行刑及羈押」科目 │ │ │ │ │ │ │ │、「少年輔育」科目及「感訓及技能訓練」 │ │ │ │ │ │ │ │科目合併改設。 │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行刑 │ 3,634,993│ 3,152,418│ 482,575│1.本科目係由上年度預算「監獄行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「教誨教育」科目、「作業管理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練」科目、「疾病預防及治療」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「警衛管理及戒護」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 3,166,479千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合矯正人員訓練所成立,移出人事、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費18,262千元列入矯正人員訓練所「 │ │ │ │ │ │ │ │ 矯正人員訓練」科目;另配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「一般行政」科目移入業務費 4,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,634,993千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,001,161千元,業務費 477,893千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費87,595千元,旅運費59,212千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 9,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,863,973千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇、職員52人及技工、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人等人事費 226,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)監獄基本行政工作經費 299,931千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列職員52人及技工、工友 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌業務費 573千元、專項水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,541千元及新成立臺灣臺中女子監獄 │ │ │ │ │ │ │ │ 基本行政工作等經費30,416千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加43,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教化及技能與作業訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,552千元,較上年度增列新成立臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺中女子監獄辦理技訓業務等經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元及辦理毒品危害防制戒治技訓業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 137,105千元,合共增加 143,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 219,537 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列新成立臺灣臺中女 │ │ │ │ │ │ │ │ 子監獄辦理醫療與戒護管理業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,616千元及辦理毒品危害防制戒治醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療業務經費61,146千元,合共增加68,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ 3523014102 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年矯正 │ 343,771│ 328,731│ 15,040│1.本科目係由上年度預算「輔育行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「少年教養」科目及「少年技藝訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 343,771千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 288,801千元,業務費44,413千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,421千元,旅運費 3,412千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 224,213千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費15,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔育基本行政工作經費20,910千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學生技訓及補校業務經費85,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與教化業務經費12,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3523014103 │ │ │ │ │ │ │ 3│感訓業務 │ 620,144│ 586,661│ 33,483│1.本科目係由上年度預算「感訓及技能訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 620,144千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 530,690千元,業務費60,045千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,141千元,旅運費13,850千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 522,451千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費30,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)感訓基本行政工作經費47,859千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列專項水電費、設施及機儀設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 3,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓業務經費49,834千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 7│ │收容人給養 │ 841,542│ 752,743│ 88,799│1.本科目係由上年度預算「收容人及被告給 │ │ │ │ │ │ │ │ 養」科目及「少年給養」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 841,542千元,係各監獄收 │ │ │ │ │ │ │ │ 容人、各少年輔育院學生收容人及各技能 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練所受感訓處分人給養經費,均屬獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失,較上年度增列88,799千元。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │ 8│ │改善監所計畫 │ 368,043│ 271,990│ 96,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣武陵外役監獄擴建工程總經費 403,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,分 5年辦理,除84至87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 284,530千元外,本年度編列末期經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 119,232千元,較上年度增加48,799千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣自強外役監獄擴建工程總經費 355,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,分 5年辦理,除84至87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 288,058千元外,本年度編列末期經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,967千元,較上年度減少13,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣高雄少年輔育院遷建後續工程總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 165,294千元,分 4年辦理,除86至87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列87,001千元外,本年度編列第 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費48,000千元,較上年度增加 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣高雄女子監獄新建後續工程總經費92 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136千元,分 2年辦理,除87年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,840千元外,本年度編列末期經費40,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度減少11,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.福建金門監獄擴建工程總經費21,203千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 2年辦理,除87年度已編列 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期經費19,703千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加18,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣東成技能訓練所改建後續工程總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,342千元,分 3年辦理,除87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,500千元外,本年度編列第 2年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,195千元,較上年度增加30,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.臺灣岩灣技能訓練所擴建技訓大樓後續工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程總經費 582,482千元,分 5年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 87年度已編列 1,500千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第 2年經費40,000千元,較上年度增加38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程總經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,801千元,分 2年辦理,本年度編列第 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年規劃費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.臺灣泰源技能訓練所增建職務宿舍工程總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費45,669千元,分 3年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第 1年規劃費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度改建福建金門監獄馬祖連江分監 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、新建彰化監獄工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列25,217千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 440,988│ 218,926│ 222,062│ │ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 141,178│ 7,279│ 133,899│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.設置新竹少年矯正學校整建工程費71,111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣綠島監獄籌建綠洲分監工程費53,067 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣泰源技能訓練所自強水庫整建工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署計畫,屬與司法院、臺灣高等法院配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合興建之辦公廳室增建計畫,應分攤工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 434,610千元,分 4年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第 1年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度臺灣彰化少年輔育院新建運動場跑 │ │ │ │ │ │ │ │ 道工程及臺灣雲林監獄價購臺灣更生保護 │ │ │ │ │ │ │ │ 會雲林分會房舍預算業已編竣,所列 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 19,863│ 23,574│ -3,711│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換消防車 5輛、垃圾車 3輛、旅行車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及機車21輛等經費18,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 1,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長座車、中型警備車、救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 車等17輛及機車 7輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,574千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 279,947│ 188,073│ 91,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各監獄、少年輔育院及技能訓練所汰換安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全、辦公及污水處理設備費等39,155千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.設置新竹少年矯正學校內部設備費31,144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理毒品危害防制戒治業務醫療器材設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置獄政管理系統及補充支援檢察官辦案 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統設備費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務部暨所屬機關公文處理現代化計畫總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 211,958千元,分 3年辦理,除87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 7,972千元外,本年度編列第 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費16,400千元,較上年度增加 8,428 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,800千元,分 3年辦理,除87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列34,800千元外,本年度編列第 2年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,000千元,較上年度增加38,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.二審檢察機關支援檢察官辦案系統總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,885千元,分 3年辦理,除87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,500千元外,本年度編列第 2年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,000千元,較上年度增加13,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.法務部暨所屬機關汰換個人電腦計畫總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,860千元,分 3年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第 1年經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.改善檢察機關執行辦案設備計畫之資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費30,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 所購置獄政管理資訊系統及改善污水處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理設備與鍋爐設備工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 143,801千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 7523010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 31,878│ 41,878│ -10,000│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │11│ │司法官退休退養│ 31,878│ 41,878│ -10,000│本年度預算數31,878千元,係依「司法官退 │ │ │ │給付 │ │ │ │休退養金給與辦法」規定編列,均屬人事費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │ 8923010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 20,000│ 28,500│ -8,500│ │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │12│ │國家賠償金 │ 20,000│ 28,500│ -8,500│本年度預算數20,000千元,係依「國家賠償 │ │ │ │ │ │ │ │法」規定編列,均屬獎助及損失,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列 8,500千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |