88B42312.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0023120000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │矯正人員訓練所│        82,107│        20,791│        61,316│矯正人員訓練所係新成立機關,本科目上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度預算數20,791千元,全數由法務部「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │行政」科目及「監獄行刑」科目人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │及旅運等經費移入。
  │  │  │  │  3523120000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        82,107│        20,791│        61,316│
  │  │  │  │  3523120100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,042│         2,529│        26,513│1.本科目上年度預算數 2,529千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,全數由法務部「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事、業務及旅運等經費移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,042千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,766千元,業務費11,262千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,408千元,旅運費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,766千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員11人及技工 2人等人事費11,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,276千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員25人、技工 2人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 734千元及一般行政業務費等14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,439千元,合共增加15,173千元。
  │  │  │  │  3523121000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │矯正訓練      │        52,669│        18,262│        34,407│1.本科目上年度預算數18,262千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,全數由法務部「監獄行刑」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事、業務及旅運等經費移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,669千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,204千元,業務費15,790千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,350千元,旅運費 900千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,904千元,係本年度新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員14人等人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)矯正訓練業務費37,765千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列職員25人、技工 2人之辦公設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費等 425千元及矯正訓練業務經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,078千元,合共增加19,503千元。
  │  │  │  │  3523129800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           396│             -│           396│編列第一預備金如列數。
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