88B42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 6│ │ │臺灣高等法院檢│ 3,165,289│ 2,755,073│ 410,216│本科目上年度法定預算數 2,778,296千元, │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │除配合法醫研究所成立,由「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移出17,134千元,列入該所「法醫業務」 │ │ │ │ │ │ │ │科目項下,另由「一般行政」科目及「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │業務」科目移出人事、業務、維護、旅運及 │ │ │ │ │ │ │ │零星設備購置等經費 6,089千元,分別列入 │ │ │ │ │ │ │ │最高法院檢察署、臺灣高等法院臺中、高雄 │ │ │ │ │ │ │ │分院檢察署及臺灣桃園地方法院檢察署「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目及「檢察業務」科目項下外, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523300000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 3,165,289│ 2,755,073│ 410,216│ │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 191,496│ 179,313│ 12,183│1.本科目上年度預算數 180,948千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事、業務、維護、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,635千元,列入最高法院檢察署 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 191,496千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 145,527千元,業務費25,531千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,444千元,旅運費 5,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 145,527千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費11,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,969千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列一般行政業務費等 735千元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 233,347│ 219,374│ 13,973│1.本科目上年度預算數 231,078千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,將「司法官優遇」科目及「冤 │ │ │ │ │ │ │ │ 獄賠償」科目經費 9,884千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,另配合法醫研究所成立,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費17,134千元,列入該所「法醫業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下,及移出人事、業務及零星設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置等 4,454千元,分別列入臺灣高等 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院臺中、高雄分院檢察署及臺灣桃園地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方法院檢察署「一般行政」科目、「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目及「法醫業務」科目項下,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 233,347千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,159千元,業務費20,527千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,778千元,設備及投資 1,883千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 199,199千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費10,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行等業務經費34,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度增列電腦犯罪防制業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 3,200千元。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │羈押收容業務 │ 1,954,046│ 1,702,123│ 251,923│本科目係由上年度預算「行刑及羈押」科目 │ │ │ │ │ │ │ │及「少年觀護」科目合併改設。 │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押管理 │ 1,607,307│ 1,398,626│ 208,681│1.本科目係由上年度預算「羈押行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「作業管理及訓練」科目、「疾病 │ │ │ │ │ │ │ │ 預防及治療」科目及「警衛管理及戒護」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,607,307千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,326,132千元,業務費 210,749千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費49,801千元,旅運費17,847千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 2,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,326,132千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇及增列職員 4人等人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 137,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 160,114千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列職員 4人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元及專項水電費、機儀設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,430千元,合共增加 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理羈押收容業務經費 121,061千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理毒品危害防制業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66,419千元。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年觀護 │ 346,739│ 303,497│ 43,242│1.本科目係由上年度預算「觀護行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「少年管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 346,739千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 288,297千元,業務費44,050千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,973千元,旅運費 4,919千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 288,297千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費29,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,751千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列一般行政業務費等 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護業務經費24,691千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理毒品危害防制業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,004千元。 │ │ │ │ 3523304200 │ │ │ │ │ │ 4│ │收容人給養 │ 365,567│ 316,693│ 48,874│1.本科目係由上年度預算「受刑人及被告給 │ │ │ │ │ │ │ │ 養」科目及「少年給養」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 365,567千元,係各看守所 │ │ │ │ │ │ │ │ 及各少年觀護所被告給養經費,均屬獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失,較上年度增列48,874千元。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 5│ │改善監所計畫 │ 330,728│ 274,660│ 56,068│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180,456千元,分 4年辦理,除87年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列12,000千元外,本年度編列第 2年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,000千元,較上年度增加38,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,282千元,分 7年辦理,除83至87年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 345,368千元外,本年度編列第 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 280,728千元,較上年度增加 136 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度遷建臺灣新竹、高雄少年觀護所工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列 118,660千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 85,528│ 58,333│ 27,195│ │ │ │ │ 3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 13,956│ -│ 13,956│興建臺灣南投看守所舍房工程經費如列數。 │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 18,587│ 10,216│ 8,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車、小型警備車、大貨車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,中型警備車、垃圾車、消防車各 2輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 8輛等經費16,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 2,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購公務轎車、中型警備車等10輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車16輛預算業已編竣,所列10,216千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 52,985│ 48,117│ 4,868│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦犯罪防制業務所需設備經費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換手槍及購置辦公設備等經費 8,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各看守所及少年觀護所購置安全設備及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換辦公、其他設備等經費24,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各看守所及少年觀護所購置辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務用設備經費19,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置北區職務宿舍內部設備、偵查 │ │ │ │ │ │ │ │ 庭設備及改善各看守所、少年觀護所鍋爐 │ │ │ │ │ │ │ │ 及熱水沐浴設備等預算業已編竣,所列48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,117千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 4,577│ 4,577│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |