88B42330.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023300000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院檢│     3,165,289│     2,755,073│       410,216│本科目上年度法定預算數 2,778,296千元,
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │除配合法醫研究所成立,由「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移出17,134千元,列入該所「法醫業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目項下,另由「一般行政」科目及「檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │業務」科目移出人事、業務、維護、旅運及
  │  │  │  │              │              │              │              │零星設備購置等經費 6,089千元,分別列入
  │  │  │  │              │              │              │              │最高法院檢察署、臺灣高等法院臺中、高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │分院檢察署及臺灣桃園地方法院檢察署「一
  │  │  │  │              │              │              │              │般行政」科目及「檢察業務」科目項下外,
  │  │  │  │              │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523300000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     3,165,289│     2,755,073│       410,216│
  │  │  │  │  3523300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       191,496│       179,313│        12,183│1.本科目上年度預算數 180,948千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事、業務、維護、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,635千元,列入最高法院檢察署
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 191,496千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   145,527千元,業務費25,531千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14,444千元,旅運費 5,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 145,527千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費11,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,969千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列一般行政業務費等 735千元。
  │  │  │  │  3523301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       233,347│       219,374│        13,973│1.本科目上年度預算數 231,078千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,將「司法官優遇」科目及「冤
  │  │  │  │              │              │              │              │  獄賠償」科目經費 9,884千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,另配合法醫研究所成立,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費17,134千元,列入該所「法醫業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,及移出人事、業務及零星設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置等 4,454千元,分別列入臺灣高等
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院臺中、高雄分院檢察署及臺灣桃園地
  │  │  │  │              │              │              │              │  方法院檢察署「一般行政」科目、「檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目及「法醫業務」科目項下,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 233,347千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   200,159千元,業務費20,527千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,778千元,設備及投資 1,883千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 199,199千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費10,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行等業務經費34,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上年度增列電腦犯罪防制業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 3,200千元。
  │  │  │  │  3523304100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │羈押收容業務  │     1,954,046│     1,702,123│       251,923│本科目係由上年度預算「行刑及羈押」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │及「少年觀護」科目合併改設。
  │  │  │  │  3523304123  │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押管理      │     1,607,307│     1,398,626│       208,681│1.本科目係由上年度預算「羈押行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「作業管理及訓練」科目、「疾病
  │  │  │  │              │              │              │              │  預防及治療」科目及「警衛管理及戒護」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,607,307千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,326,132千元,業務費 210,749千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費49,801千元,旅運費17,847千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 2,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,326,132千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇及增列職員 4人等人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 137,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 160,114千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列職員 4人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元及專項水電費、機儀設備養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 4,430千元,合共增加 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理羈押收容業務經費 121,061千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理毒品危害防制業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費66,419千元。
  │  │  │  │  3523304124  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年觀護      │       346,739│       303,497│        43,242│1.本科目係由上年度預算「觀護行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「少年管理」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 346,739千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   288,297千元,業務費44,050千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,973千元,旅運費 4,919千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 288,297千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費29,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費33,751千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列一般行政業務費等 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護業務經費24,691千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理毒品危害防制業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,004千元。
  │  │  │  │  3523304200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │收容人給養    │       365,567│       316,693│        48,874│1.本科目係由上年度預算「受刑人及被告給
  │  │  │  │              │              │              │              │  養」科目及「少年給養」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 365,567千元,係各看守所
  │  │  │  │              │              │              │              │  及各少年觀護所被告給養經費,均屬獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失,較上年度增列48,874千元。
  │  │  │  │  3523308700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │改善監所計畫  │       330,728│       274,660│        56,068│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 180,456千元,分 4年辦理,除87年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列12,000千元外,本年度編列第 2年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費50,000千元,較上年度增加38,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,282千元,分 7年辦理,除83至87年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 345,368千元外,本年度編列第 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費 280,728千元,較上年度增加 136
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度遷建臺灣新竹、高雄少年觀護所工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程預算業已編竣,所列 118,660千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3523309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        85,528│        58,333│        27,195│
  │  │  │  │  3523309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        13,956│             -│        13,956│興建臺灣南投看守所舍房工程經費如列數。
  │  │  │  │  3523309011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        18,587│        10,216│         8,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車、小型警備車、大貨車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,中型警備車、垃圾車、消防車各 2輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 8輛等經費16,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換電話通訊系統設備費 2,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購公務轎車、中型警備車等10輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  及機車16輛預算業已編竣,所列10,216千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3523309019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        52,985│        48,117│         4,868│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦犯罪防制業務所需設備經費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換手槍及購置辦公設備等經費 8,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.各看守所及少年觀護所購置安全設備及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │  換辦公、其他設備等經費24,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.各看守所及少年觀護所購置辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │  防制業務用設備經費19,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置北區職務宿舍內部設備、偵查
  │  │  │  │              │              │              │              │  庭設備及改善各看守所、少年觀護所鍋爐
  │  │  │  │              │              │              │              │  及熱水沐浴設備等預算業已編竣,所列48
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,117千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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