88B42331.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0023310000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院臺│       100,918│        88,072│        12,846│本科目上年度法定預算數87,622千元,連同
  │  │  │  │中分院檢察署  │              │              │              │由臺灣高等法院檢察署及所屬「檢察業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移入業務、旅運等經費 450千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523310000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       100,918│        88,072│        12,846│
  │  │  │  │  3523310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,069│        29,982│         4,087│1.本年度預算數34,069千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,855千元,業務費 3,006千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,647千元,旅運費 561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,855千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,214千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列技工 1人之統籌業務費等17千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及一般行政業務費等 1,942千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 1,959千元。
  │  │  │  │  3523311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        65,499│        57,615│         7,884│1.本科目上年度預算數54,723千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,將「司法官優遇」科目經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,一併移由本科目編列,另由臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等法院檢察署及所屬「檢察業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移入業務、旅運等經費 450千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,499千元,包括人事費61
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,373千元,業務費 2,609千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,181千元,設備及投資 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,373千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 7,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 4,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列技工 1人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費10千元。
  │  │  │  │  3523319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,180│           305│           875│
  │  │  │  │  3523319011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           527│             -│           527│新增八人座偵防車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │  3523319019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           653│           305│           348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公及其他設備等經費 653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 305千元如數減列。
  │  │  │  │  3523319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           170│           170│             0│仍照上年度預算數編列。
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