88B42341.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023410000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣臺北地方法│ 440,071│ 383,579│ 56,492│本科目上年度法定預算數 386,340千元,除 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出人事、業務、維護、旅運及零星設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 2,761千元,列入臺灣基隆地方法院 │ │ │ │ │ │ │ │檢察署「一般行政」科目及「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523410000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 440,071│ 383,579│ 56,492│ │ │ │ │ 3523410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 122,439│ 109,715│ 12,724│1.本科目上年度預算數 110,060千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事、業務、維護、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 345千元列入臺灣基隆地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 122,439千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,210千元,業務費13,937千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,556千元,旅運費 2,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,210千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 8,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,229千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列職員 1人之統籌業務費等23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列一般行政業務費等 4,519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 4,496千元。 │ │ │ │ 3523411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 311,681│ 271,898│ 39,783│1.本科目上年度預算數 273,093千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,將「司法官優遇」科目經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,221千元,一併移由本科目編列,另移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事、業務及零星設備購置等經費 2,416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入臺灣基隆地方法院檢察署「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 311,681千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 269,413千元,業務費33,333千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,945千元,設備及投資 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 269,413千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員 1人之經費 1,221千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度調整待遇等人事費22,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增21,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費25,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列職員 1人之零星設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1千元,增列相驗解剖費等 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,計淨增 2,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費15,645千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 504千元,合共增加16,149千元。 │ │ │ │ 3523419000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,115│ 1,130│ 3,985│ │ │ │ │ 3523419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,041│ -│ 2,041│1.汰換小型警備車 1輛及勘驗車 2輛等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 232千元。 │ │ │ │ 3523419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,074│ 1,130│ 1,944│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 3,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,130千元如數減列。 │ │ │ │ 3523419800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 836│ 836│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |