88B42343.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023430000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣板橋地方法│ 295,017│ 250,287│ 44,730│本科目上年度法定預算數 248,238千元,連 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │同由最高法院檢察署「一般行政」科目及「 │ │ │ │ │ │ │ │檢察業務」科目移入人事、業務、維護、旅 │ │ │ │ │ │ │ │運及零星設備購置等經費 2,049千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523430000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 295,017│ 250,287│ 44,730│ │ │ │ │ 3523430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,236│ 56,477│ 4,759│1.本科目上年度預算數56,430千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由最高法院檢察署「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務、維護、旅運等經費47千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,236千元,包括人事費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,443千元,業務費 9,441千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,415千元,旅運費 1,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,443千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,793千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 4人之統籌業務費等94千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及一般行政業務費等 1,298千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 1,392千元。 │ │ │ │ 3523431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 227,385│ 184,227│ 43,158│1.本科目上年度預算數 182,225千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由最高法院檢察署「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事及零星設備購置等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,002千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 227,385千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 179,438千元,業務費41,479千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,777千元,設備及投資 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 179,438千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及職員 4人等人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費21,977千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員 4人之辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費等44千元及相驗解剖費等 1,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 1,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,970千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費25,133千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 470千元,合共增加25,603千元。 │ │ │ │ 3523439000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,943│ 9,130│ -3,187│ │ │ │ │ 3523439002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,400│ -2,400│上年度院、檢聯合行政大樓供電及用電線路 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程預算業已編竣,所列 2,400千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 3523439011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,893│ 4,262│ -369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車及勘驗車各 1輛經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換中型警備車 1輛、勘驗車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車 4輛等預算業已編竣,所列 4,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3523439019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,050│ 2,468│ -418│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 2,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,468千元如數減列。 │ │ │ │ 3523439800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 453│ 453│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |