88B42347.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023470000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣桃園地方法│       194,883│       159,410│        35,473│本科目上年度法定預算數 156,335千元,連
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │同由臺灣高等法院檢察署及所屬「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目及臺灣高雄地方法院檢察署「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目及「檢察業務」科目移入人事、業
  │  │  │  │              │              │              │              │務、維護、旅運及零星設備購置等經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │75千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523470000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       194,883│       159,410│        35,473│
  │  │  │  │  3523470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        46,201│        40,332│         5,869│1.本科目上年度預算數40,260千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由臺灣高雄地方法院檢察署「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目移入業務、維護、旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費72千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,201千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,065千元,業務費 6,211千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,603千元,旅運費 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,065千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,136千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 2人、技工 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等64千元及一般行政業務費等 311
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 375千元。
  │  │  │  │  3523471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       144,849│       115,867│        28,982│1.本科目上年度預算數 112,864千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,分別由臺灣高等法院檢察署及
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬「檢察業務」科目移入人事費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及臺灣高雄地方法院檢察署「檢察業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入零星設備購置經費 3千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 144,849千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   112,681千元,業務費28,170千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,488千元,設備及投資 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 112,681千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇及職員 2人等人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務費14,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列職員 2人、技工 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公設備購置費等32千元及相驗解剖費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,688千元,合共增加 1,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務費17,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,較上年度增列辦理毒品危害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制業務經費17,318千元及觀護業務旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 302千元,合共增加17,620千元。
  │  │  │  │  3523479000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,547│         2,925│           622│
  │  │  │  │  3523479011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,927│         2,295│          -368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增 8人座偵防車 1輛經費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換電話通訊系統設備費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換中型警備車 1輛預算業己編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,295千元如數減列。
  │  │  │  │  3523479019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,620│           630│           990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公、其他設備等經費 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業己編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 630千元如數減列。
  │  │  │  │  3523479800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           286│           286│             0│仍照上年度預算數編列。
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