88B42347.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023470000 │ │ │ │ │14│ │ │臺灣桃園地方法│ 194,883│ 159,410│ 35,473│本科目上年度法定預算數 156,335千元,連 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │同由臺灣高等法院檢察署及所屬「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │」科目及臺灣高雄地方法院檢察署「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目及「檢察業務」科目移入人事、業 │ │ │ │ │ │ │ │務、維護、旅運及零星設備購置等經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523470000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 194,883│ 159,410│ 35,473│ │ │ │ │ 3523470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,201│ 40,332│ 5,869│1.本科目上年度預算數40,260千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由臺灣高雄地方法院檢察署「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目移入業務、維護、旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,201千元,包括人事費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元,業務費 6,211千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元,旅運費 1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,065千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及技工 1人等人事費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,136千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 2人、技工 1人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等64千元及一般行政業務費等 311 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 375千元。 │ │ │ │ 3523471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 144,849│ 115,867│ 28,982│1.本科目上年度預算數 112,864千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,分別由臺灣高等法院檢察署及 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬「檢察業務」科目移入人事費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及臺灣高雄地方法院檢察署「檢察業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入零星設備購置經費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 144,849千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 112,681千元,業務費28,170千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,488千元,設備及投資 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,681千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及職員 2人等人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務費14,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列職員 2人、技工 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備購置費等32千元及相驗解剖費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,688千元,合共增加 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務費17,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,較上年度增列辦理毒品危害防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制業務經費17,318千元及觀護業務旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 302千元,合共增加17,620千元。 │ │ │ │ 3523479000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,547│ 2,925│ 622│ │ │ │ │ 3523479011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,927│ 2,295│ -368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增 8人座偵防車 1輛經費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換中型警備車 1輛預算業己編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,295千元如數減列。 │ │ │ │ 3523479019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,620│ 630│ 990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業己編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 630千元如數減列。 │ │ │ │ 3523479800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 286│ 286│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |