88B42349.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0023490000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣苗栗地方法│        95,011│        81,954│        13,057│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523490000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        95,011│        81,954│        13,057│
  │  │  │  │  3523490100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,866│        32,613│         2,253│1.本年度預算數34,866千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,411千元,業務費 6,306千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,081千元,旅運費 1,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,411千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,455千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 1人、技工 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等45千元及一般行政業務費等60千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 105千元。
  │  │  │  │  3523491000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        58,562│        49,105│         9,457│1.本年度預算數58,562千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,718千元,業務費 9,548千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,743千元,設備及投資 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,718千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 1人等人事費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 6,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 1人、技工 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等25千元及相驗解剖
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 398千元,合共增加 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,022千元,較上年度增列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 4,661千元及觀護業務旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 168千元,合共增加 4,829千元。
  │  │  │  │  3523499000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,347│             -│         1,347│
  │  │  │  │  3523499011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           527│             -│           527│新增 8人座偵防車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │  3523499019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           820│             -│           820│購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公、其他設備等經費 820千元。
  │  │  │  │  3523499800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           236│           236│             0│仍照上年度預算數編列。
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