88B42352.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023520000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣彰化地方法│       164,774│       124,003│        40,771│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523520000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       164,774│       124,003│        40,771│
  │  │  │  │  3523520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,692│        35,023│         2,669│1.本年度預算數37,692千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,729千元,業務費 4,643千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,343千元,旅運費 977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,729千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,963千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 2人、技工 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等64千元及一般行政業務費等 150
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 214千元。
  │  │  │  │  3523521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       124,099│        87,658│        36,441│1.本年度預算數 124,099千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  86,235千元,業務費34,221千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,155千元,設備及投資 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,235千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 2人等人事費 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費10,679千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 2人、技工 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等32千元及相驗解剖
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,019千元,合共增加 1,051千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,185千元,較上年度增列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費26,449千元及觀護業務旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 504千元,合共增加26,953千元。
  │  │  │  │  3523529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,749│         1,088│         1,661│
  │  │  │  │  3523529011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           587│           603│           -16│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增 8人座偵防車 1輛經費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換電話通訊系統設備費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換勘驗車 1輛預算業巳編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3523529019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,162│           485│         1,677│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公、其他設備等經費 2,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業巳編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 485千元如數減列。
  │  │  │  │  3523529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
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